開1%的普票不收稅點(diǎn)嗎?如果是的話,不如收普票。
老師下午好,建筑勞務(wù)清包工,公司可以開建筑服務(wù),勞務(wù)費(fèi)嗎?開普票還是專票,幾個(gè)點(diǎn)?3個(gè)點(diǎn)需要備案嗎?
老師,跟財(cái)務(wù)咨詢公司合作,合同金額10萬(wàn),要求對(duì)方開專票3個(gè)點(diǎn),對(duì)方說那就收4個(gè)點(diǎn)的錢,怎么算是讓開專票劃算還是開普票劃算
公司購(gòu)買設(shè)備,對(duì)方說開普票加收3個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),開專票的話收13個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)。老板問哪個(gè)更劃算
老師,你好,我是建筑行業(yè),一般納稅人,買材料的時(shí)候,對(duì)方說開普通發(fā)票就要收1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)費(fèi),開專用發(fā)票就要收9個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)費(fèi)。你們覺得是要普票還是專票劃算?
木木老師房地產(chǎn)有沒得這方面的規(guī)定,勞務(wù)公司的專票稅點(diǎn)3個(gè)點(diǎn),它開給建筑公司塞建筑公司是專票9個(gè)點(diǎn),建筑公司開給開發(fā)公司就只能開3個(gè)點(diǎn)的呢
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,1%的普票收稅點(diǎn)呢
那你就看一下你們需要抵扣吧。如果有沒有這個(gè)發(fā)票都可以,那就選普票。如果需要抵扣增值稅,那就選擇專票。
老師,如果需要抵扣是不是就4個(gè)點(diǎn)的專票合適,稅率是3%的專票,如果不需要抵扣增值稅就是1%的普票合適
抵扣3%的增值稅,然后剩余的是抵扣企業(yè)所得稅。你還可以抵扣一個(gè)附加稅,你增值稅少交了,附加稅跟著少交。
老師,100萬(wàn)的專票和100萬(wàn)的普票能幫助算一下區(qū)別在哪嗎
收到100萬(wàn)的專票可以抵扣增值稅、附加稅和所得稅, 收到普通發(fā)票只能抵扣所得稅。
老師,您看一下,這樣算對(duì)不對(duì):100萬(wàn)的專票,成本970873,抵增值稅29126,抵附加稅2912,100萬(wàn)的普票成本100萬(wàn)
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,我列了一個(gè)表,您看這樣對(duì)不對(duì)
用專票下面三行分別是銷下面三行減去成本減去抵的增值稅和附加稅
收入成本不含稅的金額, 不減增值稅, 然后減去附加稅
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快