二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的“車價合計”指的是車輛價款,即未稅金額,不包含增值稅.在電子稅務(wù)局進(jìn)行增值稅申報時,可按以下步驟操作: 確定稅率 一般納稅人:如果銷售的車輛在購入時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那么銷售時可按照簡易辦法3%征稅率減按2%征收增值稅;如果購入時抵扣了增值稅,則按照一般計稅方法13%稅率繳納增值稅. 小規(guī)模納稅人:小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅。 填寫申報表 一般納稅人 : 將不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一)》(本期銷售情況明細(xì))“二、簡易計稅方法計稅”中“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”相應(yīng)欄次。假設(shè)該車輛不含稅銷售額為(X)萬元,換算公式為(X=50div(1 %2B 3%)),則將(X)填入上述欄次。 按銷售額的(1%)計算應(yīng)納稅額減征額,即(Xtimes1%),填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一般納稅人適用)》“應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 。 小規(guī)模納稅人 : 將不含稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,計算方法同一般納稅人。 對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額,按銷售額的(1%)計算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
老師您好,這個稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個固定資產(chǎn)二手車,開了一張發(fā)票,但是上面沒有稅率,我申報增值稅的時候應(yīng)該把這個收入填在哪里?
老師我們公司賣了一輛車58萬,收到二手車市場開具的發(fā)票,上面只有車價合計金額58萬,那這個58萬是含稅還是不含稅的,增值稅該怎么計算
老師,舉例如果10w當(dāng)時買的車,折舊已提滿48個月,凈殘值還剩5k,公司賣車價是1w塊錢,那么您看下我寫的分錄對不對: 借:固定資產(chǎn)管理 5k 累計折舊 9.5k 貸:固定資產(chǎn) 10k 借:銀行存款 10000 (二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面的車價合計金額) 貸:固定資產(chǎn)管理 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。。老師后面我就不會寫了,另外那個銀行存款的金額是寫二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面的車價合計金額嗎?蟹蟹老師麻煩了
老師您好,請問貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89,請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數(shù)?蟹蟹
收到一張車價合計金額為10000元的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們是一般納稅人,如果申報增值稅申報表,增值稅減免稅如何計算
雙定戶年收入120萬以下,稅負(fù)是0嗎?不交任何稅
老師,個人名下有兩個公司,現(xiàn)在需要給別的公司審廠,其中一個公司是新開的,業(yè)務(wù)不是太多,另一間公司是廠的名稱老業(yè)務(wù)都在這個廠名稱的公司里,但注冊資金少,這個財務(wù)報表可以合并在一起給別人嗎
您好老師,駕校宣傳活動送的羽絨服,抱枕是不是得計入銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)
老師,什么情況下可以使用以前年度損益調(diào)整這個科目?
高新復(fù)審,今年6月審計老師讓改24年利潤表管理費(fèi)用和匯算清繳,但是我們火炬年報4月都申報完了,火炬年報讓填管理費(fèi)用,所以管理費(fèi)用是填的更正前的,現(xiàn)在也沒辦法更正火炬年報,除非聯(lián)系管理員,聯(lián)系管理員也不知道能不能改因?yàn)檫^了時間,這種情況沒人找我可以不更正火炬年報嗎
為什么報銷辦公用品科目,不是管理費(fèi)–辦公費(fèi),而是開辦費(fèi)
老師,2023年企業(yè)所得稅年報成本轉(zhuǎn)出后補(bǔ)交了企業(yè)所得稅及滯納金,怎么做賬務(wù)處理??
酒店開了專票 也開了普票,報稅的時候普票金額填的是含稅金額還是不含稅金額?
老師,請問下有一筆尾款,客戶不付,做壞賬需要提供什么資料
文文老師你好,個體戶開什么樣的票給我們
那我想請問下購買者是按照50萬的金額入固定資產(chǎn)還是按照50*1.13=56.5萬入
進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的話是56.5 可以抵扣的話是50