你好,這是老板個人自己的業(yè)務嗎?還是你企業(yè)的?
我們是商管公司,是區(qū)管委會旗下集團公司的子公司,承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃,自己沒有房產(chǎn),其他公司管理房產(chǎn),出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權(quán)責發(fā)生制確認收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業(yè)務,收租金,房產(chǎn)不是自己的,這個算啥服務,用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發(fā)票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業(yè)所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認收入繳納企業(yè)所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產(chǎn)擁有者會一段時間給個成本明細,他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分攤了,其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
郭老師,麻煩問下以下關于房產(chǎn)中介公司的問題 一、我們把張某個人房子租過來,簽訂租賃協(xié)議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預付賬款-房租 15000元 貸:庫存現(xiàn)金 15000元 每月分攤時 借:管理費用-房租 1250元 貸:預付賬款-房租1250元 2、然后,我們在把張某房子某租給A公司,租期一年18900元,含稅價,并開具租賃普通發(fā)票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營業(yè)務收入-租金 18000 應交稅費-應交增值稅 900 二、還有一個方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個委托協(xié)議,我們租出去并給對方公司開了租賃發(fā)票,這個會計賬務怎么處理?
請問,建筑施工企業(yè)的,當月開出部分發(fā)票,未完工的項目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當月開發(fā)票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發(fā)票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應收賬款,貸:工程結(jié)算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
請問老師,以公司名義給員工租的房子,員工拿發(fā)票來報銷的,問題1:房子從22年11月開始租的,11月初開了一張11月-1月的房租發(fā)票,我11月直接入福利費,忘記并入工資記個人所得稅了 ,22年該員工工資薪酬沒有達到個稅起征點,還用調(diào)整22年的個稅嗎?其中1月份跨年了 問題2:23年該員工分別開具23年2-4月 5-7月 8-10月的房屋發(fā)票,每個月房租3200,我想23年給他并入工資交個稅,我應該計征幾個月的個稅???
廠房租金每月3萬元,一年36萬,按月支付,合同里面未約定開具房租費發(fā)票。房租費目前不能入賬存在幾個問題: 1.租賃合同不是入賬的依據(jù),公司收到房東以個人名義開具的房屋租賃發(fā)票才能計入成本。如果不開發(fā)票的話,到時候稅務查到會被納稅調(diào)增的,因為房東偷稅漏稅了,有真實案例的。 2.如果只讓房東開個收條,這個租金可以入賬,但是不能企業(yè)所得稅前扣除的。目前公司沒有取得發(fā)票,這個廠房租金就不能計入成本,也不能稅前扣除,就是不能減少企業(yè)的利潤?。入賬意義不大。 3.租金沒有發(fā)票,如果對公賬戶支付了應該入賬,匯算清繳的時候納稅調(diào)增。 4.如果公司沒有支付款項給這個職工,暫時不處理入賬。辛苦老師幫我分析一下以上幾點我理解的對嗎?
供應鏈管理有限公司和以前的貿(mào)易公司有什么不同?
老師您好,公司購買法人個人名下的一輛車,對于雙方需要繳稅嗎
@樸老師,我想問下我們再在申報項目,需要填寫A產(chǎn)品的年收入和年利潤以及年度納稅額,我們除了銷售這個A產(chǎn)品還有其他的服務和建筑服務,請問,現(xiàn)在單獨問這個A產(chǎn)品的話怎么入手?
工地臨時工可以小額零星收款嗎,需要申報個稅嗎 按照什么申報個稅,怎么申報
建筑勞務公司沒有進項票,勞務費應記錄什么科目
股權(quán)轉(zhuǎn)賬,投了100萬,退回100萬,賬上有盈利,這種需要交個稅嗎,個稅以什么為依據(jù)繳納?
老師,同事開具的購買鞋子之類的專票可以抵扣嗎?公司是一般納稅人
老師,合伙企業(yè)是一家公司的股東,合伙企業(yè)收到分紅款50萬,合伙企業(yè)的合伙人是自然人,如果合伙企業(yè)的老板決定先只分20萬給合伙人,那我們申報分紅個稅是按50申報還是按20萬申報
老師合作辦學可以開簡易計稅嗎
我們公司,公積金單位部分,要我們自己的應發(fā)工資里扣回公司。(例如,應發(fā)工資1萬,單位部分社保1000,申報個稅時,我們是記1萬還是9000好,若記9000,就可以少交個稅,)
是我們要開票給他,介紹費給他了
廠子的出租開給廠子,朋友的租房開給朋友。
不是,是工廠老板介紹他朋友找我們找廠房,找到成交了……給了一個月中介費
你好,那他這個錢是誰來出?是工廠出的話,你就開給工廠。如果是個人出的話,就開給個人。
意思是工廠老板介紹這個客戶給我們成交了,給了他好處費,,,我們給他……錢我們出,您咋看
個人開給你單位,你們單位支付給他了好處費
老師,現(xiàn)在是我們開票給他
你們出錢 出發(fā)票嗎 開給個人 開給工廠老板個人