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老師,我賬上的應(yīng)交稅費-進項稅的金額和電子稅務(wù)局留底稅額有差額,我可以把系統(tǒng)里的為認證的認證,但賬不做,可以這樣調(diào)一下嗎

2024-12-03 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-03 10:23

您好同學(xué): 稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該與會計賬目的數(shù)據(jù)保持一致。如果只在稅務(wù)系統(tǒng)中認證發(fā)票,而不在賬上進行相應(yīng)的會計處理,會導(dǎo)致賬賬不符、賬表不符的情況。需要查明原因,調(diào)整數(shù)據(jù),保持一致。

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快賬用戶7792 追問 2024-12-03 10:24

我現(xiàn)在就是賬表不符,怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-12-03 10:28

每一張進項發(fā)票,做賬數(shù)據(jù)跟電子稅務(wù)局進項發(fā)票的金額和稅額都核對了嗎,找出差異了吧,差異多少?賬上進項稅額比認證抵扣的大了還是小了?

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快賬用戶7792 追問 2024-12-03 10:37

是應(yīng)該看賬上的應(yīng)交增值稅的金額和電子稅務(wù)局的留抵稅額,這兩個金額相等吧

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齊紅老師 解答 2024-12-03 10:44

是的,賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)? ?,等于電子稅務(wù)局認證勾選的進項發(fā)票的總稅額

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快賬用戶7792 追問 2024-12-03 10:47

那還有銷項呢 留底稅額的金額是和賬上的哪個科目余額一致

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齊紅老師 解答 2024-12-03 10:56

留底稅額需要看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 這個科目最后的余額,如果余額為負數(shù),就表示有留底,如果余額是正數(shù),就表示需要繳納增值稅,您可以看一下科目余額表,把進項稅,銷項稅,看一下,這樣能更清楚一些。

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快賬用戶7792 追問 2024-12-03 11:00

我現(xiàn)在就是留底稅額和應(yīng)交增值稅余額有差額,賬上比報表的留底多十幾元

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齊紅老師 解答 2024-12-03 11:10

您截一個完整的科目余額表看看,然后把電子稅局的進項認證勾選的稅額發(fā)一下

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快賬用戶7792 追問 2024-12-03 11:16

是好幾年都是余額對不上,我前年把沒認證的認證了,金額差幾分就沒管,現(xiàn)在又差下了我一直沒管,電子稅務(wù)局的待認證這幾年也有好多沒認證。是因為沒收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-12-03 11:41

差異查找起來比較繁雜,金額較小,建議硬調(diào),調(diào)賬,讓賬上跟稅務(wù)局網(wǎng)站一致,計營業(yè)外收入或支出

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快賬用戶7792 追問 2024-12-03 11:58

好的,老師固定資產(chǎn)也是賬表不一,就是計提折舊金額差個200多,怎么也找不出

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齊紅老師 解答 2024-12-03 12:02

調(diào)賬,少計提的補計提,多計提的沖費用!

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您好同學(xué): 稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該與會計賬目的數(shù)據(jù)保持一致。如果只在稅務(wù)系統(tǒng)中認證發(fā)票,而不在賬上進行相應(yīng)的會計處理,會導(dǎo)致賬賬不符、賬表不符的情況。需要查明原因,調(diào)整數(shù)據(jù),保持一致。
2024-12-03
您好,稅務(wù)上這個是所有發(fā)票,要收到票才能認證抵扣的。你賬務(wù)上是收到發(fā)票沒抵扣的吧
2024-04-12
如果確認造成差異的是以上原因。那么做筆憑證,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅進項稅額的借方。在勾選
2024-04-12
是的,進項稅應(yīng)該和認證的進項稅一致
2025-04-18
資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費為負數(shù),這樣是可以的嗎 可以的
2021-08-19
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