您好同學(xué): 稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該與會計賬目的數(shù)據(jù)保持一致。如果只在稅務(wù)系統(tǒng)中認證發(fā)票,而不在賬上進行相應(yīng)的會計處理,會導(dǎo)致賬賬不符、賬表不符的情況。需要查明原因,調(diào)整數(shù)據(jù),保持一致。
老師您好,請問我在做賬的時候,進項發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費-進項稅額,但是稅務(wù)上因為進項發(fā)票大于銷項了,所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時要記應(yīng)交稅費-代認證抵扣進項稅???
我稅務(wù)和賬務(wù)上待認證金額不一樣,賬務(wù)是以前會計把沒有認證的金額做到了待抵扣里面,賬務(wù)上:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額金額為貸方6002.77 稅務(wù)里面待認證金額是69066.15,怎么調(diào)整呢
不懂的就不要回答了好吧!我稅務(wù)和賬務(wù)上待認證金額不一樣,賬務(wù)是以前會計把沒有認證的金額做到了待抵扣里面,賬務(wù)上:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額金額為貸方6002.77 稅務(wù)里面待認證金額是69066.15,怎么調(diào)整呢
老師,我賬上的應(yīng)交稅費-進項稅的金額和電子稅務(wù)局留底稅額有差額,我可以把系統(tǒng)里的為認證的認證,但賬不做,可以這樣調(diào)一下嗎
老師 我剛接過來一套一般納稅人的賬,之前的會計就用的進項稅額,沒有用待認證,這樣可以嗎?現(xiàn)在電子稅務(wù)局上有留抵稅額,和賬上的進項稅額借方是不是應(yīng)該一致?
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個做外賬,是買什么財務(wù)軟件,比較好
公司對公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫?需要什么資料
老師們好,我們公司是液氣體公司,想問下公司的運輸車頭車和掛車發(fā)生的相關(guān)費用計入哪里合適點
老師,怎么開發(fā)票流的流程發(fā)一下
公司公賬提大額現(xiàn)金怎么操作
老師,老板把寫字樓租給公司是不是需要老板以個人名義去開發(fā)票,開的是6%的增值稅普通發(fā)票呢
干了兩天的挖機工人工資 是對公轉(zhuǎn)報個稅還是開發(fā)票
我們公司是一家液氣體公司,想問下NZ中將發(fā)生的履約保證金應(yīng)計入哪里
享受加計扣除的企業(yè)。研發(fā)支出占比怎么規(guī)定老師
公司五年沒有經(jīng)營了,現(xiàn)在想恢復(fù)經(jīng)營需要怎么做
我現(xiàn)在就是賬表不符,怎么調(diào)
每一張進項發(fā)票,做賬數(shù)據(jù)跟電子稅務(wù)局進項發(fā)票的金額和稅額都核對了嗎,找出差異了吧,差異多少?賬上進項稅額比認證抵扣的大了還是小了?
是應(yīng)該看賬上的應(yīng)交增值稅的金額和電子稅務(wù)局的留抵稅額,這兩個金額相等吧
是的,賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)? ?,等于電子稅務(wù)局認證勾選的進項發(fā)票的總稅額
那還有銷項呢 留底稅額的金額是和賬上的哪個科目余額一致
留底稅額需要看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 這個科目最后的余額,如果余額為負數(shù),就表示有留底,如果余額是正數(shù),就表示需要繳納增值稅,您可以看一下科目余額表,把進項稅,銷項稅,看一下,這樣能更清楚一些。
我現(xiàn)在就是留底稅額和應(yīng)交增值稅余額有差額,賬上比報表的留底多十幾元
您截一個完整的科目余額表看看,然后把電子稅局的進項認證勾選的稅額發(fā)一下
是好幾年都是余額對不上,我前年把沒認證的認證了,金額差幾分就沒管,現(xiàn)在又差下了我一直沒管,電子稅務(wù)局的待認證這幾年也有好多沒認證。是因為沒收到發(fā)票
差異查找起來比較繁雜,金額較小,建議硬調(diào),調(diào)賬,讓賬上跟稅務(wù)局網(wǎng)站一致,計營業(yè)外收入或支出
好的,老師固定資產(chǎn)也是賬表不一,就是計提折舊金額差個200多,怎么也找不出
調(diào)賬,少計提的補計提,多計提的沖費用!