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3.宏大會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受萬(wàn)通股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的委托,組成了以黃明為組長(zhǎng)的6人審計(jì)項(xiàng)目小組。審計(jì)項(xiàng)目小組除黃明外,還有簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳濤、高級(jí)審計(jì)員劉海和3名實(shí)習(xí)大學(xué)生。2023年2月12日,該審計(jì)項(xiàng)目實(shí)地開(kāi)展對(duì)萬(wàn)通股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)。在審計(jì)實(shí)施階段,陳濤負(fù)責(zé)大多數(shù)主要的審計(jì)工作;劉海負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并實(shí)施對(duì)應(yīng)收賬款和銀行存款的函證。3名實(shí)習(xí)大學(xué)生作為輔助審計(jì)人員,負(fù)責(zé)協(xié)助陳濤、劉海工作。進(jìn)入審計(jì)報(bào)告階段后,黃明安排劉海收集審計(jì)項(xiàng)目小組各成員編制的審計(jì)工作底稿,由劉海就審計(jì)定性和審計(jì)意見(jiàn)是否適當(dāng)進(jìn)行復(fù)核,并由陳濤簽署復(fù)核意見(jiàn)和起草審計(jì)報(bào)告。陳濤撰寫(xiě)完審計(jì)報(bào)告后,由于萬(wàn)通股份有限公司急需審計(jì)報(bào)告召開(kāi)董事會(huì),黃明吩咐陳濤直接將審計(jì)報(bào)告?zhèn)髡娼o萬(wàn)通股份有限公司,審計(jì)工作圓滿結(jié)束。要求:請(qǐng)分析說(shuō)明宏大會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)工作底稿復(fù)核中存在的問(wèn)題,并提出改正意見(jiàn)。

2024-11-30 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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齊紅老師 解答 2024-11-30 17:24

以下是對(duì)宏大會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)工作底稿復(fù)核中存在問(wèn)題的分析及相應(yīng)改正意見(jiàn): 存在問(wèn)題分析 1.?復(fù)核人員安排不合理 - 由高級(jí)審計(jì)員劉海負(fù)責(zé)就審計(jì)定性和審計(jì)意見(jiàn)是否適當(dāng)進(jìn)行復(fù)核存在不妥。雖然劉海有一定的審計(jì)經(jīng)驗(yàn),但對(duì)于整體審計(jì)項(xiàng)目的把控以及涉及關(guān)鍵審計(jì)判斷的復(fù)核,其層級(jí)和經(jīng)驗(yàn)相對(duì)有限。通常情況下,審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)或更具經(jīng)驗(yàn)的資深注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)承擔(dān)對(duì)審計(jì)定性和審計(jì)意見(jiàn)這類關(guān)鍵內(nèi)容的復(fù)核工作,以確保從更高層面、更全面視角審視審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性和恰當(dāng)性。 2.?復(fù)核流程不完整 - 僅安排劉海進(jìn)行一次復(fù)核且由陳濤簽署復(fù)核意見(jiàn),復(fù)核層級(jí)過(guò)于單一。在規(guī)范的審計(jì)工作底稿復(fù)核流程中,一般應(yīng)設(shè)置多級(jí)復(fù)核,包括項(xiàng)目組內(nèi)部的詳細(xì)復(fù)核以及項(xiàng)目合伙人等更高層級(jí)人員的總體復(fù)核等,以層層把關(guān)減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),確保審計(jì)質(zhì)量。此處缺少了如項(xiàng)目組長(zhǎng)黃明等更高層級(jí)人員對(duì)審計(jì)工作底稿及審計(jì)報(bào)告關(guān)鍵內(nèi)容的復(fù)核環(huán)節(jié)。 3.?報(bào)告?zhèn)鬟f程序不規(guī)范 - 黃明吩咐陳濤直接將審計(jì)報(bào)告?zhèn)髡娼o萬(wàn)通股份有限公司的做法不符合審計(jì)報(bào)告的規(guī)范傳遞程序。審計(jì)報(bào)告作為重要的審計(jì)成果文件,其傳遞應(yīng)該遵循嚴(yán)格的流程以確保其真實(shí)性、完整性以及保密性等。直接傳真可能存在信息泄露風(fēng)險(xiǎn),并且無(wú)法保證接收方能夠準(zhǔn)確無(wú)誤地獲取完整且正式的審計(jì)報(bào)告版本,也不利于對(duì)審計(jì)報(bào)告交付情況的記錄和追溯。 改正意見(jiàn) 1.?調(diào)整復(fù)核人員安排 - 應(yīng)由項(xiàng)目組長(zhǎng)黃明負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)定性和審計(jì)意見(jiàn)是否適當(dāng)進(jìn)行復(fù)核。黃明作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,具備更豐富的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的宏觀把握能力,能夠從整體層面審查審計(jì)結(jié)論的合理性,確保審計(jì)工作底稿所支持的審計(jì)意見(jiàn)符合審計(jì)準(zhǔn)則要求以及被審計(jì)單位的實(shí)際情況。 2.?完善復(fù)核流程 - 建立多級(jí)復(fù)核制度。首先,由負(fù)責(zé)具體審計(jì)工作的人員(如陳濤、劉海等)對(duì)各自編制的審計(jì)工作底稿進(jìn)行初步的詳細(xì)復(fù)核,確保所記錄的審計(jì)程序執(zhí)行情況、審計(jì)證據(jù)獲取等內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。然后,由高級(jí)審計(jì)員劉海對(duì)項(xiàng)目小組各成員的工作底稿進(jìn)行匯總層面的復(fù)核,重點(diǎn)關(guān)注各審計(jì)事項(xiàng)之間的關(guān)聯(lián)性、數(shù)據(jù)一致性等問(wèn)題。最后,由項(xiàng)目組長(zhǎng)黃明進(jìn)行最終的全面復(fù)核,包括對(duì)審計(jì)定性、審計(jì)意見(jiàn)、重要審計(jì)調(diào)整以及整體審計(jì)報(bào)告內(nèi)容的復(fù)核,在確保各項(xiàng)內(nèi)容均符合審計(jì)準(zhǔn)則且不存在重大遺漏或錯(cuò)誤后,簽署復(fù)核意見(jiàn)。 3.?規(guī)范報(bào)告?zhèn)鬟f程序 - 審計(jì)報(bào)告應(yīng)采用正式的書(shū)面形式,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的簽署和蓋章等手續(xù)后,通過(guò)安全可靠的方式遞交給萬(wàn)通股份有限公司。例如,可以安排專人將裝訂成冊(cè)并加蓋事務(wù)所公章及注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字章的審計(jì)報(bào)告送至萬(wàn)通股份有限公司,并要求對(duì)方簽收確認(rèn),以確保審計(jì)報(bào)告?zhèn)鬟f過(guò)程的規(guī)范、安全以及可追溯。

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黃明吩咐陳某直接將審計(jì)報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)萬(wàn)通公司。審計(jì)報(bào)告已經(jīng)簽字后,才能交給公司董事會(huì)
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