數(shù)電發(fā)票直接在系統(tǒng)交付,對方自行下載。你通知對方就行
老師你好,數(shù)電發(fā)票紅沖,開了紅字發(fā)票需要交付給對方嗎?
老師對方公司給我司開的發(fā)票有問題,跨月了需要紅沖,請問是我司需要怎么配合對方才能紅沖?
請問老師,對方公司在3月份給我們開的普通發(fā)票,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有誤,11月紅沖。那3月份那張錯誤的發(fā)票聯(lián)需要退回給對方公司嗎?還有11月紅沖的紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)對方需要給我們嗎?
老師就是我們公司一月份開給對方的勞務(wù)維修發(fā)票,對方說還沒有使用要沖紅?,F(xiàn)在沖紅需要對方開紅字信息表給我們嗎還是可以直接沖紅
老師,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票,如果開出去的發(fā)票,對方抵扣了,現(xiàn)在開負數(shù)發(fā)票紅沖,還需要對方填信息表嗎,還是我可以直接開負數(shù)紅沖掉
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
我的意思是譬如我今天給A公司開票開錯了,我紅沖了,再開一張正確的,我需要把紅沖的給對方嗎?
那個不需要的哈,那個發(fā)票本身就是廢票了
對方公司財務(wù)在工作群里說這個事兒,說我為什么作廢的發(fā)票不告訴他們!我們領(lǐng)導給我罵一頓,說為什么會開錯!作廢為什么不告訴對方,你就不應(yīng)該開錯,還在群里連連道歉,說給他們工作造成了困擾!一點兒不聽我解釋!
開錯作廢,很正常的一件事,紙質(zhì)發(fā)票時,也沒見誰要當月作廢的發(fā)票??!領(lǐng)導和對方財務(wù)非說我有問題,
簡直就是無理取鬧啊,是人都會犯錯呀。你開的發(fā)票紅沖了就完事,為啥要通知對方呢?對方不做賬就是了呀,真是沒事找事干