入賬處理 支付傭金時(shí),借記 “銷售費(fèi)用 - 傭金”,貸記 “銀行存款” 或 “應(yīng)付賬款”。 稅前扣除規(guī)定 非保險(xiǎn)企業(yè)與中介或個(gè)人簽訂服務(wù)合同支付傭金,限額為合同確認(rèn)收入金額的 5% 以內(nèi)可稅前扣除,超出部分要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。有合法憑證且支出合理相關(guān)才可按規(guī)定扣,要注意控制金額避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
我現(xiàn)在這公司不是專門的4S店也就是中間商買賣車的 現(xiàn)在很流行網(wǎng)約車的,很多人沒那門多錢買,我們就找這樣的客戶 客戶通過我們可以零首付貸款提車,然后我們幫忙注冊(cè)跑車賬號(hào)辦理證件司機(jī)輕松方便上路跑車,只是車是月供,供給金融公司的! 我們找車商,車商給我們開發(fā)票,款不是我們付 當(dāng)客戶貸款成功,金融公司把錢全部轉(zhuǎn)給車商,扣除車價(jià)后返給我們 期間,我們幫客戶辦理車險(xiǎn)、上戶、交購(gòu)置稅、雜七雜八的(這些費(fèi)用都是公司付的) 我們公司A開機(jī)動(dòng)車票開給自己A了(本來(lái)開給客戶個(gè)人的),方便上戶跑車,你看我這樣做合理嗎,同時(shí)看看正確做法 嘛
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請(qǐng)教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
老師,假設(shè)我們公司幫經(jīng)銷商研發(fā)了一個(gè)App.,然后我們公司代收經(jīng)銷商的貨款,每次訂單我們會(huì)收取一定的費(fèi)用,代收貨款會(huì)涉及微信支付寶手續(xù)費(fèi),微信支付寶會(huì)開票給我們公司,然后對(duì)應(yīng)成本也是會(huì)開給我們公司,那我們是不是把扣除的手續(xù)費(fèi)和成本以及需要收取的服務(wù)費(fèi)或傭金收入,這三個(gè)部分開票給經(jīng)銷商,剩下的金額直接轉(zhuǎn)經(jīng)銷商對(duì)公賬戶,只是屬于我的代收款,是這么理解嗎
老師,關(guān)于業(yè)務(wù)員的反點(diǎn)和傭金問題,我們公司業(yè)務(wù)員在外談客戶會(huì)按公司給的價(jià)錢談,公司為了獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)務(wù)員,比公司報(bào)價(jià)高出部分價(jià)錢作為業(yè)務(wù)員的傭金,比如公司單價(jià)是1元,業(yè)務(wù)員跟客戶談成2元,1元價(jià)格按2%作為反點(diǎn)給業(yè)務(wù)員,多出來(lái)的1元扣除公司要交的13%的稅錢和銀行付款的手續(xù)費(fèi),余額全部算業(yè)務(wù)員的傭金。這樣的帳務(wù)怎么處理,因?yàn)閼?yīng)收客戶的金額回來(lái),又要私帳付給業(yè)務(wù)員,這種情況要怎么處理才沒有風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問一下老師,我們拍賣公司的,別人委托我們拍賣,合同底價(jià)也就是成交價(jià)是1萬(wàn),我們扣了傭金600元(營(yíng)業(yè)收入)圖錄費(fèi)300元,扣了個(gè)稅300,最后轉(zhuǎn)給委托方是8800元,但是實(shí)際上這幅我們賣虧了,本來(lái)成交價(jià)應(yīng)該是10000的,我們賣成了9000,相當(dāng)于我們虧了成交價(jià)一千,本來(lái)我們正常應(yīng)該是這么做分錄的,借:應(yīng)付帳款:9000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600,其他應(yīng)收款300,應(yīng)交個(gè)人所得說(shuō)300,銀行存款:7800元,結(jié)果現(xiàn)在因?yàn)槌山粌r(jià)我們賣錯(cuò)了,導(dǎo)致這1000元我們承擔(dān)了,請(qǐng)問我這1000元應(yīng)該怎么做
你好老師,關(guān)于實(shí)繳出資,是不是股東往對(duì)公戶轉(zhuǎn)賬,備注投資款就行了。只要不備注投資款的就不可以?
麻煩取一下水印 圖片里的文字
老師,第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有問題,現(xiàn)在更正的話是在電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正里邊更正嗎
工資做會(huì)計(jì)分錄不計(jì)提,直接發(fā)放,有什么影響么?
這個(gè)已經(jīng)有一個(gè)超過80%的比例了
你好,購(gòu)買土地使用權(quán)時(shí)交的印花稅,能計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),土地使用權(quán)嗎?
我公司對(duì)外租賃房屋,此項(xiàng)資產(chǎn)已記入投資性房地產(chǎn),因此對(duì)外產(chǎn)生的房產(chǎn)稅,土地稅,計(jì)提時(shí)要記入其他業(yè)務(wù)成本還是稅金及附加
老師:想咨詢下 商務(wù)咨詢模板 一般是什么形式?什么是采用回訪簽形式?
您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)收到農(nóng)民自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品樹苗,稅局代開發(fā)票,免稅發(fā)票,我們自己按9%計(jì)算抵扣嗎?
老師,您好!我們公司是生產(chǎn)食用冰的制造企業(yè),從去年到現(xiàn)在采購(gòu)了一共有幾十萬(wàn)元的檸檬,切片后放到冰杯里面,這個(gè)檸檬款我們可以做計(jì)算扣除和加計(jì)扣除嗎?