你好;? 是的; 就是這樣來理解的;? 你 傭金做收入; 貨款代收代付即可? ? 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)你? 收到發(fā)票做成本? ?
老師 貨代公司代我公司進(jìn)貨后,我們占用他們的倉庫,我們按銷售訂單量支付貨代公司貨款,同時 他們會按未付貨款一定比例收取”資金占用費(fèi)”,就是利息。對方只給我們開代理費(fèi)發(fā)票,其他的貨款、開證、背書等墊付款及利息一起開收據(jù)。您看,資金占用費(fèi),作為價外費(fèi)用,入庫存商品賬 ,還是作為財務(wù)費(fèi)用?我要求他們開發(fā)票,合理嗎?
老師請問,我們是做自動售貨機(jī),里面的商品不是我們的,但是銷售款進(jìn)到公司微信賬戶,下個月再轉(zhuǎn)給代理商,公司收取點(diǎn)服務(wù)費(fèi),該怎樣做賬呢?會涉及到稅務(wù)問題嗎?支付寶和和微信的分賬系統(tǒng),怎樣做賬呢?
老師,假設(shè)我們公司幫經(jīng)銷商研發(fā)了一個App.,然后我們公司代收經(jīng)銷商的貨款,每次訂單我們會收取一定的費(fèi)用,代收貨款會涉及微信支付寶手續(xù)費(fèi),微信支付寶會開票給我們公司,然后對應(yīng)成本也是會開給我們公司,那我們是不是把扣除的手續(xù)費(fèi)和成本以及需要收取的服務(wù)費(fèi)或傭金收入,這三個部分開票給經(jīng)銷商,剩下的金額直接轉(zhuǎn)經(jīng)銷商對公賬戶,只是屬于我的代收款,是這么理解嗎
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷售量,完成任務(wù)就每臺返點(diǎn)給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項(xiàng)稅和刷卡手續(xù)費(fèi)后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務(wù)處理請幫我寫一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學(xué)堂學(xué)的就是單純進(jìn)銷賣出,沒有這么復(fù)雜
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務(wù)處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項(xiàng)稅額,和刷卡手續(xù)費(fèi)),月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
收到的手續(xù)費(fèi)和成本發(fā)票不和傭金一起做收入嗎,手續(xù)費(fèi)和成本發(fā)票對方都開給我們公司了。比如我收到100元,手續(xù)費(fèi)5元,成本10元,傭金10元,手續(xù)費(fèi)是微信支付寶開給我們了,成本是供應(yīng)商開給我們了,5+10+10共25元,我們一起開票給經(jīng)銷商,那經(jīng)銷商等于收到25元的發(fā)票,剩下75元還給經(jīng)銷商,只是代收款
你好1;? 這個手續(xù)費(fèi)是怎么發(fā)生的; 成本10元? 是什么情況發(fā)生的;? ? ?
app的客戶是經(jīng)銷商的客戶,比如訂單100元,微信在收款的時候是會直接扣除手續(xù)費(fèi)的,假設(shè)是5元。10元是這筆訂單的成本,假設(shè)供應(yīng)商是跟我們結(jié)算的,那就會給我們開發(fā)票。
等于理解就是手續(xù)費(fèi)和成本,對方開票給我們,我們就原數(shù)加上傭金收入開給經(jīng)銷商,可以這么理解嗎。
你好; 那傭金代收代付; 借銀行存款、財務(wù)費(fèi)用? ?貸其他應(yīng)付款 ; 借? 其他應(yīng)付款? ?;貸銀行存款; 主營業(yè)務(wù)收入- 傭金收入; 銷項(xiàng)稅 ;? 成本部分 計入主營業(yè)務(wù)成本去? ?
先不考慮賬務(wù),我給經(jīng)銷商開票是不是要開手續(xù)費(fèi)成本傭金收入這三部分,是我理解的那個意思嗎
手續(xù)費(fèi)和成本變成了我的成本,那這5+10元也跟著傭金10元,一起25元開票出去,變成我的收入,手續(xù)費(fèi)和成本等于進(jìn)來多少錢,出去多少錢,實(shí)際收入就只是傭金。
?你好1;? 是的;? 如果你們按照明細(xì)收取? 手續(xù)費(fèi) 和成本? ?和傭金; 那么你就是開這三部分的; 對的;? ?2.? ? 那到時你收到的發(fā)票做成本 ; 開出去做收入即可 ;? ? ?
1.收到訂單100元,微信支付收款時先扣除手續(xù)費(fèi)5元(微信手續(xù)費(fèi)開票給我們公司) 借:其他貨幣資金-微信 95 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)5元 貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)銷商100 2.發(fā)生成本(供應(yīng)商開票給我們公司) 借:庫存商品 9.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.6 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 10
3.跟經(jīng)銷商結(jié)算,假設(shè)訂單100元,傭金收入15元,開票金額30元,返還代收的剩余貨款70元(手續(xù)費(fèi)5元+含稅成本10元+傭金收入15元=30元) 借:其他應(yīng)付款-經(jīng)銷商 70 貸:銀行存款 70元 結(jié)算成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 9.4 貸:庫存商品 9.4 結(jié)算開票收入 借:其他應(yīng)付款-經(jīng)銷商30 貸:主營業(yè)務(wù)收入 28.3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1.7
分錄是這樣嗎
供應(yīng)商開票給你? ? 為什么你要去做庫存商品? ???
那供應(yīng)商開票給我的,直接收到發(fā)票就結(jié)轉(zhuǎn)成本主營業(yè)務(wù)成本?
開的什么發(fā)票,這個是貨物發(fā)票,那你會開票給客戶嗎?那業(yè)務(wù)性質(zhì)就變了
不是貨物,供應(yīng)商給我們開的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。我們給經(jīng)銷商的傭金應(yīng)該開什么發(fā)票的?那不這樣的話,整個賬務(wù)怎么做賬?開多少金額以及多少發(fā)票給經(jīng)銷商?
直接計入主營業(yè)務(wù)成本去,你做一個庫存商品,我還以為開的貨物發(fā)票
那就是收到發(fā)票直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款? 那我們實(shí)際業(yè)務(wù)也有這個業(yè)務(wù),比如app訂單銷售4G流量套餐或云存儲空間的套餐,流量就是移動電信那邊給我們開的發(fā)票都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個點(diǎn)的發(fā)票,云存儲的發(fā)票就是阿里云開的,也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那意思也是一樣,我也是直接計主營業(yè)務(wù)成本,不需要通過庫存商品科目是吧
那之前月份賬結(jié)錯了,需要重新沖銷補(bǔ)做嗎?還是可以不用管,后面直接計成本就行,庫存商品最終余額度是0,只是過度了下,以為不能直接計主營業(yè)務(wù)成本。
是的,直接計入成本去,別走庫存商品,你重新調(diào)整下,直接走,你走庫存商品不合理
那前面庫存商品過度的,余額也是8,前面1-9月的賬要沖銷重做嗎,還是10月開始不走庫存商品就好了