你好,你們公司是做什么的?
老師我是培訓機構(gòu),小規(guī)模納稅人,疫情期間免征增值稅,平時不開發(fā)票,按未開票收入申報,三季度共收款18950元,如何做賬?如何申報?老師開出的票是星號,免稅,是否還需要計提增值稅,然后再轉(zhuǎn)到收益?
去年在申報表上填了未開票收入,今年紅沖了未開票收入,填增值稅申報表的時候顯示比對不通過,去大廳申報了,現(xiàn)在專管員要求提供證明材料,否則不予解鎖,但是不肯說明具體需要什么資料,請問我公司應該提交什么資料?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
你好,請問一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?麻煩說具體一點,謝謝
建筑服務的。是甲方要求的開預收款發(fā)票。
你好這個預收款是需要交增值稅的。 你后面開9%的時候是可以抵減的
那下個月報增值稅的時候是否在表里按無票收入那種去申報增值稅,然后等后期開正式收款發(fā)票的時候又去抵減。但是后期產(chǎn)生的進項呢?
你好,預收款預繳稅金不需要確認收入。 正規(guī)的做法是按照完工程度來確認收入。
你后期產(chǎn)生的進項稅有發(fā)票是可以正常抵扣的。
下個月申報的時候如何填表?
你好, 你是一般納稅人嗎?一般納稅人填在附表四。
表四是已經(jīng)預繳的才出數(shù)據(jù)呀,我這個項目是在同地區(qū),不需要預繳異地增值稅那種。
你好,你不是也已經(jīng)預收款預交了稅金嗎? 你現(xiàn)在只是開了發(fā)票,沒有預繳稅金,對不對?
對的,只是開了預收款發(fā)票。而且這個項目是不跨區(qū)。
你好,這樣子的話,后期申報的時候你不用管這個。 你沒有增值稅,然后后期正式開發(fā)票的時候,你說的抵減是抵減什么?