久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問老師,我公司開具了不征稅的預收款發(fā)票,是否需要保存什么相關資料證明,下個月報稅的時候是否需要申報增值稅?還有后期開9%稅率的發(fā)票又要如何操作?

2024-11-29 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-29 10:58

你好,你們公司是做什么的?

頭像
快賬用戶9702 追問 2024-11-29 10:58

建筑服務的。是甲方要求的開預收款發(fā)票。

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-29 11:01

你好這個預收款是需要交增值稅的。 你后面開9%的時候是可以抵減的

頭像
快賬用戶9702 追問 2024-11-29 11:03

那下個月報增值稅的時候是否在表里按無票收入那種去申報增值稅,然后等后期開正式收款發(fā)票的時候又去抵減。但是后期產(chǎn)生的進項呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-29 11:06

你好,預收款預繳稅金不需要確認收入。 正規(guī)的做法是按照完工程度來確認收入。

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-29 11:06

你后期產(chǎn)生的進項稅有發(fā)票是可以正常抵扣的。

頭像
快賬用戶9702 追問 2024-11-29 11:07

下個月申報的時候如何填表?

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-29 11:09

你好, 你是一般納稅人嗎?一般納稅人填在附表四。

頭像
快賬用戶9702 追問 2024-11-29 11:11

表四是已經(jīng)預繳的才出數(shù)據(jù)呀,我這個項目是在同地區(qū),不需要預繳異地增值稅那種。

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-29 11:11

你好,你不是也已經(jīng)預收款預交了稅金嗎? 你現(xiàn)在只是開了發(fā)票,沒有預繳稅金,對不對?

頭像
快賬用戶9702 追問 2024-11-29 11:13

對的,只是開了預收款發(fā)票。而且這個項目是不跨區(qū)。

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-29 11:16

你好,這樣子的話,后期申報的時候你不用管這個。 你沒有增值稅,然后后期正式開發(fā)票的時候,你說的抵減是抵減什么?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,你們公司是做什么的?
2024-11-29
需要 因為你這個不征稅是業(yè)務還沒有發(fā)生的時候開的 后期業(yè)務發(fā)生了你這個需要繳納稅款
2024-01-24
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
您好!一般次月15號前,開具都可以的在4月報稅的時候遞減,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×