你核對(duì)信息正確就可以開(kāi)票
老師你好,上個(gè)季度開(kāi)的發(fā)票對(duì)方的納稅人識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)季度返回了發(fā)票,但是我現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票,填寫(xiě)正確的稅號(hào),顯示藍(lán)字發(fā)票稅號(hào)和銷方稅號(hào)不匹配,填之前錯(cuò)誤的稅號(hào),又顯示銷方信息不存在,該怎么辦呢?
購(gòu)買(mǎi)方電子發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)和我放提供給的開(kāi)票信息不一致,但是開(kāi)出來(lái)的普票在國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站可以查到。發(fā)票不一致不應(yīng)該是錯(cuò)誤的發(fā)票么?為什么可以查到發(fā)票。
給個(gè)人開(kāi)具普通發(fā)票,只填寫(xiě)了姓名,身份證號(hào),然后開(kāi)具發(fā)票是顯示當(dāng)前未查詢到購(gòu)買(mǎi)方納稅人信息,請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)開(kāi)具? 我是不是可以繼續(xù)開(kāi)具
老師你好,開(kāi)普票時(shí)提示有當(dāng)前未查詢到購(gòu)買(mǎi)方納稅人信息,請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)開(kāi)具 這個(gè)是什么意思,為什么有這個(gè)識(shí)別碼還提醒這個(gè)呢,直接開(kāi)票有沒(méi)有影響呢?
老師,公司開(kāi)出租發(fā)票給個(gè)人,提示:當(dāng)前未查詢到購(gòu)買(mǎi)方納稅人信息,請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)開(kāi)具?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整