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借方 應(yīng)付賬款-暫估 貸方 應(yīng)付職工薪酬 這是計(jì)提工資的什么做法

2024-11-28 11:37
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-28 11:38

看不太明白,是對(duì)方代付工資了 ?

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快賬用戶9478 追問 2024-11-28 11:42

上一個(gè)會(huì)計(jì)做的

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齊紅老師 解答 2024-11-28 11:45

可咨詢下原來的會(huì)計(jì),為什么要做這個(gè)分錄

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看不太明白,是對(duì)方代付工資了 ?
2024-11-28
同學(xué)你好 補(bǔ)計(jì)提就可以了
2021-10-12
應(yīng)該是這樣 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)付職工薪酬
2024-07-03
以后可以的,可以這么做的。
2024-03-22
同學(xué)你好 發(fā)工資時(shí)做的借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社保扣款 貸應(yīng)付職工薪酬公積金扣款。——如果這個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,是不計(jì)應(yīng)付職薪酬的,是計(jì)入其他應(yīng)付款;
2021-06-24
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