您好,附加稅里的城建稅減免的呢,因為增值稅免了,附加稅也是免的
我們小規(guī)模納稅人月不超過10萬元,季度不超過30萬元,開具的都是專票: 增值稅代開時已經繳納? 城建減半征收? 教育費附加全免? 地方教育費附加全免? 老師看一下對嗎
一般納稅人,月不超10萬,季不超30萬減免教育費附加及地方教育費附加,城建稅減半是嗎?
小規(guī)模納稅人 城建稅和教育費附加 月銷售額不超過10萬 最新政策是都免稅還是都減半?
小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬,季銷售額不超30萬免征增值稅,同時就免征城市維護建設稅,教育費附加和地方教育附加。印花稅房產稅減半征收對吧?
請問老師,小規(guī)模納稅人月銷售不超10萬,季度不超30,附加稅里的城建稅減免嗎?還是只減免教育費
老師,我問下小微的300人是從哪取數的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現,可以直接做到25年的成本里面嗎
如果稅務局代開的專票,為什么交的是增值稅和城建稅呢?
您好,這個稅收優(yōu)惠只是針對普通發(fā)票的呀,專票一分種也不優(yōu)惠,?因為人家要抵扣,我們必須是先交了稅呀
我問的就是為啥代開的專票,只繳納的是增值稅和城建稅?沒有交教育費附加???
不好意思,沒理解到問這個這個重點, 還有一個優(yōu)惠政策 減2費1基金 財政部 國家稅務總局2016年1月29日發(fā)布 財稅〔2016〕12號 第一條規(guī)定:免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍,由現行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務人,擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務人。 免兩費一金一般納稅人和小規(guī)模都可以享受,長期按月不含稅收入小于等于10萬,季不含稅小于等于30萬。免教育費附加、地方教育費附加、水利建設基金。
好的,謝謝老師
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~