你好,只繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得印花稅,不繳納個(gè)稅
你好老師,請問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實(shí)繳了50萬(共有6個(gè)股東,有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬,這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢),剩下兩位股東未實(shí)繳。問: 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬計(jì)入實(shí)收資本,10萬計(jì)入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬只占股3個(gè)點(diǎn)了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
老師,這個(gè)是我們公司變更股權(quán)的信息,注冊資金是認(rèn)繳的。去年8月份做的股權(quán)變更,當(dāng)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上面未分配利潤是100多萬。然后轉(zhuǎn)讓的時(shí)候做的1元轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理。如果要補(bǔ)稅。按照多少補(bǔ)稅呢?
老師請問一下,公司申請銀行銀行貸款,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)收資本做了200萬,實(shí)際注冊資本200萬,但是實(shí)際帳上實(shí)繳了13萬,銀行的人說我公司的章程上實(shí)繳是0,讓我去工商變更為200萬,請問老師如果去工商把章程變更200萬這個(gè)有后患嗎
老師,請問比如一家公司A年虧損30萬,但是他的全資子公司B盈利200萬,現(xiàn)在A需要進(jìn)行股權(quán)變更,是不是也要看子公司B有沒有盈利,如果有要怎么樣交個(gè)稅呢?還有A公司轉(zhuǎn)出股權(quán)的人沒有實(shí)繳完注冊資本
老師您好!注冊資本是認(rèn)繳,資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益和未分配利潤都是166萬,變更股東時(shí),如果平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán),請問老師股東還需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個(gè)比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打???
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會(huì)計(jì)分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項(xiàng)不變,進(jìn)項(xiàng)多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實(shí)際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報(bào)表附表2,不影響實(shí)際稅額。但這樣會(huì)影響今年的稅負(fù)率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計(jì)提利息嗎?或者直接入費(fèi)用?做分錄我計(jì)提了利息,現(xiàn)金流量表都自動(dòng)選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費(fèi)完,消費(fèi)者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費(fèi)用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個(gè)空調(diào),一個(gè)臺(tái)掛式的1183元,還有一臺(tái)是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項(xiàng)5000,本月沒進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款