你好,只繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得印花稅,不繳納個(gè)稅
你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳了50萬(wàn)(共有6個(gè)股東,有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬(wàn),這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢),剩下兩位股東未實(shí)繳。問(wèn): 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬(wàn),但是只給他1%股股份,那這20萬(wàn)我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬(wàn)計(jì)入實(shí)收資本,10萬(wàn)計(jì)入資本公積(至前1000萬(wàn)還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來(lái)4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來(lái)是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬(wàn)只占股3個(gè)點(diǎn)了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
老師,這個(gè)是我們公司變更股權(quán)的信息,注冊(cè)資金是認(rèn)繳的。去年8月份做的股權(quán)變更,當(dāng)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上面未分配利潤(rùn)是100多萬(wàn)。然后轉(zhuǎn)讓的時(shí)候做的1元轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理。如果要補(bǔ)稅。按照多少補(bǔ)稅呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司申請(qǐng)銀行銀行貸款,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)收資本做了200萬(wàn),實(shí)際注冊(cè)資本200萬(wàn),但是實(shí)際帳上實(shí)繳了13萬(wàn),銀行的人說(shuō)我公司的章程上實(shí)繳是0,讓我去工商變更為200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師如果去工商把章程變更200萬(wàn)這個(gè)有后患嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)比如一家公司A年虧損30萬(wàn),但是他的全資子公司B盈利200萬(wàn),現(xiàn)在A需要進(jìn)行股權(quán)變更,是不是也要看子公司B有沒(méi)有盈利,如果有要怎么樣交個(gè)稅呢?還有A公司轉(zhuǎn)出股權(quán)的人沒(méi)有實(shí)繳完注冊(cè)資本
老師您好!注冊(cè)資本是認(rèn)繳,資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益和未分配利潤(rùn)都是166萬(wàn),變更股東時(shí),如果平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán),請(qǐng)問(wèn)老師股東還需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
企業(yè)用專利評(píng)估1000萬(wàn)做實(shí)繳,不想做攤銷,減值準(zhǔn)備部分也不想計(jì)入利潤(rùn)減少,就是不想少繳稅但無(wú)形資產(chǎn)部分想從賬面上做下去,有辦法嗎?
老師好!我想咨詢一下應(yīng)交稅費(fèi)里那些有余額,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅款數(shù)應(yīng)該跟那些相符,若是負(fù)數(shù)則表示什么?請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)一下,謝謝!
我們從別人那里租賃了一個(gè)廠子,需要繳納什么稅,未取得發(fā)票,應(yīng)不應(yīng)該入賬,支付租金應(yīng)該走公戶還是私戶,房產(chǎn)稅應(yīng)該誰(shuí)來(lái)繳納
借款利息,按實(shí)際使用天數(shù),一般是算頭算尾,還是算頭不算尾呀
老師公司替員工繳納的個(gè)稅,比如6月計(jì)提工資是8000,沒(méi)有扣除項(xiàng),我應(yīng)該怎么給他發(fā)工資,怎么給他報(bào)個(gè)稅,我是按實(shí)發(fā)工資進(jìn)行申報(bào)的個(gè)稅的?
企業(yè)所得稅調(diào)增調(diào)減是怎么分辨吶
老師,假如庫(kù)存商品帳面沒(méi)有數(shù)量了,結(jié)存余額還有,也不準(zhǔn)備進(jìn)貨了,怎么把帳平了。
請(qǐng)問(wèn)老師,水資源稅的計(jì)算公式是什么?
老師,法人企業(yè)投資,取的投資收益免稅,是不是不會(huì)再涉及別的稅了?
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?