可以入賬的。但是,所得稅匯算時(shí)還是會(huì)對(duì)支付的租金調(diào)整(因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,入賬是可以的,只有國(guó)家財(cái)政等收費(fèi)性的收據(jù)才能做為發(fā)票入帳)
老師:我是去年剛考的初級(jí),現(xiàn)在轉(zhuǎn)行一家新開(kāi)的物流公司做會(huì)計(jì),說(shuō)10號(hào)會(huì)來(lái)一個(gè)出納。我擔(dān)心出納原來(lái)是做會(huì)計(jì)的,懂的比我多,怕到時(shí)難堪。原做過(guò)會(huì)計(jì)的現(xiàn)在會(huì)不會(huì)找出納工作?有沒(méi)有這種可能?工資一樣嗎?所以我想這幾天問(wèn)清一些問(wèn)題,好等她來(lái)了開(kāi)展工作不慌。我們的工作怎么分工?老板也不太懂財(cái)務(wù)的。收到老板幾個(gè)月的報(bào)銷原始單,款全部是老板付款的,我該怎么做?求指導(dǎo)一下,謝謝!
老師你好,我之前是做費(fèi)用會(huì)計(jì)的,公司會(huì)計(jì)分應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用、成本和總賬。之前成本會(huì)計(jì)只有一個(gè)忙不過(guò)來(lái),然后總賬會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)崗成本會(huì)計(jì),費(fèi)用會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)總賬會(huì)計(jì),費(fèi)用再新招一個(gè)。領(lǐng)導(dǎo)跟我說(shuō)轉(zhuǎn)崗的時(shí)候,就說(shuō)了一句,總賬就是審核憑證(各個(gè)崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個(gè)科目數(shù)據(jù),出報(bào)表。前總賬會(huì)計(jì)跟我沒(méi)有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問(wèn)一下,總賬會(huì)計(jì)主要是做什么的,怎么做,謝謝!
您好。老師,我們公司開(kāi)發(fā)了一個(gè)網(wǎng)站平臺(tái),專門(mén)購(gòu)買(mǎi)虛擬的設(shè)計(jì)素材,會(huì)員注冊(cè)后可以在網(wǎng)上發(fā)布自己的作品,會(huì)員也可以購(gòu)買(mǎi)其他會(huì)員設(shè)計(jì)的素材,我們公司收取設(shè)計(jì)者的10%作為收入,因?yàn)槎际撬饺藭?huì)員,原始憑證如何確認(rèn),我收到會(huì)員的付款,會(huì)員可以根據(jù)要求申請(qǐng)電子發(fā)票,根據(jù)付款金額開(kāi),但是我支付給設(shè)計(jì)者的個(gè)人無(wú)法提供發(fā)票給我,成本按照什么憑證來(lái)確認(rèn),或者老師有什么建議,如何確認(rèn)收入,成本
老師:您好!請(qǐng)教一下,我們公司之前委托其他設(shè)計(jì)公司做設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)費(fèi)用20萬(wàn),對(duì)方開(kāi)的20萬(wàn)發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設(shè)計(jì)費(fèi),后來(lái)因?yàn)榉N種原因,只能終止協(xié)議。因?yàn)楫?dāng)時(shí)開(kāi)具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對(duì)方公司紅沖,請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,應(yīng)該如何處理?會(huì)計(jì)分錄是不是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -20萬(wàn) 。做賬時(shí)需要附上對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票嗎?
老師,您好! 請(qǐng)問(wèn)一下: 租村委會(huì)的房子,我們公司從公賬付款,村委會(huì)只能出具蓋公章的收據(jù),這種收據(jù)可以作為會(huì)計(jì)原始憑證來(lái)入賬嗎? 謝謝老師的指導(dǎo)!
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買(mǎi),之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票)供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開(kāi)發(fā)票能開(kāi)嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買(mǎi)理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫(xiě)
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說(shuō)未發(fā)出,,a稅法說(shuō)發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒(méi)產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說(shuō)收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒(méi)那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說(shuō)他剛開(kāi)始可能沒(méi)有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開(kāi),法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,是的,是您這樣指導(dǎo)是對(duì)的,我也是這樣向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作的,感謝。可以入賬那就是可以減少資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的金額,從而達(dá)到如果清算時(shí),未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)了,那就不必繳分配利潤(rùn)的個(gè)人所得稅了,是這樣理解嗎?謝謝老師再次指導(dǎo)!
是這樣 ,就算企業(yè)當(dāng)年虧損,如果仍然分配了股息,個(gè)稅還是免不了的。
老師好,企業(yè)正常情況下是不會(huì)分配利潤(rùn)的,但如果分配了是會(huì)按規(guī)定繳納個(gè)稅的?,F(xiàn)在就是企業(yè)清算時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),那稅務(wù)局那邊就不需要先處理分配利利潤(rùn)后才能注銷了吧?
1、首先,您這個(gè)租金在企稅要調(diào)增繳納,因?yàn)槟挥写逦瘯?huì)收據(jù)。 2、資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),那稅務(wù)局那邊就不需要先處理的。?因?yàn)椋秦?fù)數(shù)嘛。 3、但稅務(wù)可能也會(huì)核實(shí)您利潤(rùn)的真實(shí)性。
老師,是的……匯算清繳會(huì)調(diào)增的,然后就是有可能會(huì)繳企業(yè)所得稅的,是的會(huì)核實(shí)再說(shuō)
現(xiàn)在,外面查得比較嚴(yán)。特別是注銷這一塊,稅源緊張得很。
謝謝老師提醒,我是說(shuō)如果以后清算注銷了。感謝老師的耐心解答,感恩
您客氣了,祝您工作順利。