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年底了,應(yīng)付賬款借方余額和應(yīng)收賬款貸方余額怎么處理

2024-11-26 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-26 16:04

你好,這個沒關(guān)系的呀。應(yīng)付賬款借方你可以進入到預(yù)付賬款,應(yīng)收貸方你可以計入預(yù)收。

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快賬用戶8771 追問 2024-11-26 16:06

那這些票比如25年收到發(fā)票可以入25的帳嗎

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快賬用戶8771 追問 2024-11-26 16:07

必須轉(zhuǎn)入預(yù)收或者預(yù)付才能入下一年的費用嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-26 16:08

你好,可以的什么時候拿到發(fā)票,什么時候做對應(yīng)的憑證。

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快賬用戶8771 追問 2024-11-26 16:09

可以這樣嗎,不是按權(quán)責發(fā)生制嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-26 16:12

你好,你實際是什么時候發(fā)生的?

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快賬用戶8771 追問 2024-11-26 17:22

算24年的,但是計入24年成本又大了,能不能25面收到算25年的

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齊紅老師 解答 2024-11-26 17:22

你好,操作是可以的。

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你好,這個沒關(guān)系的呀。應(yīng)付賬款借方你可以進入到預(yù)付賬款,應(yīng)收貸方你可以計入預(yù)收。
2024-11-26
您好 不用做調(diào)整分錄 填寫資產(chǎn)負債表的時候 把預(yù)付賬款貸方余額填在應(yīng)付賬款貸方 應(yīng)付賬款借方余額填到預(yù)付賬款借方
2021-02-25
長期掛賬,對方單位發(fā)生變故確實無法支付時,報經(jīng)有關(guān)部門批準后,可視同企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的一項額外收入 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
2023-01-09
你好,關(guān)于往來重分類,下列描述正確的是: B 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額%2B其他應(yīng)付款借方余額
2022-06-29
你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。
2022-10-15
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