企業(yè)所得稅 - 一般稅率:一般情況下,餐飲業(yè)企業(yè)所得稅稅率為25%. - 小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率:如果餐飲企業(yè)符合小型微利企業(yè)條件,年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)為5%;超過300萬元的部分,按25%稅率繳納企業(yè)所得稅.
老師好,餐飲企業(yè)所得稅稅率大約是多少才合理啊
我是深圳小規(guī)模納稅人餐飲業(yè),要交企業(yè)所得稅嗎,稅率是多少
餐飲業(yè)一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率是多少呢
餐飲行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少?謝謝
請(qǐng)問餐飲企業(yè)所得稅負(fù)率是多少?怎么算的
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
比如他這個(gè)季度贏利5萬那么它的企業(yè)所得稅怎么算
您好,就是按照50000*25%*20%=2500計(jì)算
現(xiàn)在稅率是多少
是按3%還是1%
您好,符合條件的增值稅享受1%稅率
符合什么條件按1%,什么條件按3%
- 小規(guī)模納稅人:自2023年1月1日至2027年12月31日,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅.
比如你銷售30萬你怎么做會(huì)計(jì)分錄
借:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入300000/1.01=297029.70 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 300000-297029.70=2970.3