你好,這個(gè)稅前不能扣除,先轉(zhuǎn)入費(fèi)用,匯算清繳調(diào)整
我們公司與個(gè)人簽的房租合同,已經(jīng)付錢,我做的分錄是借:管理費(fèi)用-房租,貸:銀行存款,但這幾天我去街道開了房租發(fā)票,稅錢是我們自己交的,那這個(gè)稅錢怎么入賬啊,也不能再記到房租里了吧,但又不知道記哪兒
老師,您好,個(gè)人給我們公司開的房租費(fèi)發(fā)票,發(fā)票上的開票名稱是房東的名字,現(xiàn)在需打款到房東妻子賬戶,這個(gè)對公打過去,名稱不一致可以嗎
老師我們現(xiàn)在有一個(gè)情況我們租賃的廠房,企業(yè)所得稅也是我們給房東承擔(dān),這個(gè)所得稅房東要求我們打到他的個(gè)人卡上,不打到發(fā)票抬頭的單位里,他也是去稅務(wù)局給我們代開的發(fā)票。這個(gè)稅錢如果從我們公司直接支付給房東個(gè)人匯算清繳前可以扣除吧
老師,請問公司租用個(gè)人房子,房東個(gè)人去稅務(wù)局代開的房屋租賃費(fèi)發(fā)票,房東交的房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅實(shí)際是我們公司承擔(dān)的,但是完稅證明的納稅人是房東個(gè)人,這個(gè)稅我們公司怎么入賬
我們房租是租的個(gè)人的,金額是79389.54,房東是稅務(wù)局代開發(fā)票了,稅額是8847.26,稅費(fèi)我們自己承擔(dān),這要怎么做賬呢?金額怎么支付給房東呢
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
這個(gè)是不是讓他們參與的人員寫個(gè)說明,我們記入費(fèi)用,清繳時(shí)做調(diào)增
是的,可以讓他們寫個(gè)說明,匯算清繳時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得額。