你好,是這樣子的研發(fā)他最終是形成它最終是形成一項(xiàng)技術(shù),你以后的產(chǎn)品都可以用這項(xiàng)技術(shù)來做 而不是形成一個(gè)單獨(dú)的庫存商品。
老師,我們從2018年研發(fā)支出-資本化資料,材料、人工金額,等到2019年拿到發(fā)明專利證書了,我們就形成無形資產(chǎn)。賬務(wù):(金額隨便列舉的) 1、借:資本化支出 100(2018年) 貸:原材料/人工 100 (2018年) 2、拿到專利證書 (2019年) 借:無形資產(chǎn) 100 貸:資本化支出 100 3、按照10年攤銷費(fèi)用,每月攤銷 借:研發(fā)費(fèi)用-攤銷費(fèi) 1 貸:累計(jì)攤銷 1 我們現(xiàn)在接到稅局抽查加計(jì)扣除備存資料中,稅局對(duì)我們的無形資產(chǎn)攤銷這塊有疑問,他認(rèn)為我們?cè)?019年形成無形資產(chǎn)了,需要按照175%攤銷。但是我們的研發(fā)加計(jì)扣除研發(fā)攤銷這一部分,是每月的研發(fā)攤銷費(fèi)用加計(jì)75%扣除的。 我現(xiàn)在很蒙。要如何跟稅局解釋
老師麻煩問下我接了個(gè)賬是制造業(yè),是采購化學(xué)類材料加工成另一種化學(xué)類材料銷售出去?,F(xiàn)在要把2019年到2021年重新做成高新企業(yè)賬,我現(xiàn)在感覺越做越亂了,沒有頭緒了,麻煩老師把這個(gè)過程說下,流程說下,我的思路合適?是不是采購是記到原材料,生產(chǎn)是從原材料轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,產(chǎn)品入庫從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品,銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,。費(fèi)用發(fā)生是哪個(gè)部門就記到哪個(gè)里,研發(fā)部門是記到研發(fā)部分???
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個(gè)數(shù)我們?cè)趺此愫线m。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個(gè)藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個(gè)藥品購買的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個(gè)科目了
我公司是做研發(fā)的,產(chǎn)品都是定制化的,像投入的耗材都進(jìn)了研發(fā)費(fèi)用直接投入里面,然后再把產(chǎn)品賣出去,就不像生產(chǎn)企業(yè)有領(lǐng)料,有在產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品出庫這些步驟,賬面上就不會(huì)顯示有在產(chǎn)品和庫存商品。實(shí)際上是有的,在產(chǎn)品的成本一般就是材料+人工,人工是怎么攤進(jìn)去的?另,在我的理解里面研發(fā)費(fèi)用是一種消耗,要么費(fèi)用化,要么資本化,資本化就成了無形資產(chǎn),這是類似形成一種技術(shù)了嗎?那實(shí)際我研發(fā)出來的產(chǎn)品也是產(chǎn)品,那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢,最終就是形成產(chǎn)品賣出去了。如果按生產(chǎn)企業(yè)做賬,似乎又不存在研發(fā)費(fèi)用了,像這種情況賬務(wù)處理怎么樣是正確的呢?
老師,我們是做汽車零部件的,2024年的研發(fā)費(fèi)用,我們有一種原材料是在立項(xiàng)的產(chǎn)品跟非立項(xiàng)的產(chǎn)品上都用,分?jǐn)偛牧铣杀镜臅r(shí)候從按產(chǎn)品的材料定額比例分?jǐn)偪梢詥幔炕蛘呤浅善啡霂鞌?shù)量分?jǐn)偛牧??這兩種賬務(wù)處理哪個(gè)更好些
老師好 想咨詢一下零食店副食品店可以賣電器嗎?還是只有它營業(yè)執(zhí)照范圍包含的話就可以?
利潤報(bào)表中本期金額是填財(cái)務(wù)報(bào)表中本年累計(jì)?上期金額填本季金額?
交的電信話費(fèi)是屬于印花稅哪個(gè)稅目呢?
老師,我們公司是小規(guī)模,大部分是零申報(bào),我把賬從代賬那接了回來,要怎么開始弄
清理固定資產(chǎn)需要在匯算清繳的時(shí)候填報(bào)表嗎?
董老師:分析時(shí)用這個(gè)方法:上期實(shí)際和本期實(shí)際都是=凈利潤/銷售收入凈額=5.61% 、4.53% ;變動(dòng)率=(4.53%-5.61% )/5.61% =-19.25% 這個(gè)變動(dòng)率是用百分比計(jì)算的,對(duì)嗎? 只有計(jì)算單個(gè)數(shù)值,如計(jì)算營業(yè)收入增長率才用實(shí)際金額:營業(yè)收入增長率 =(7 742-5 720)/5 720 = 35.35% 這兩個(gè)一個(gè)是百分比算變動(dòng)率,一個(gè)是直接用金額計(jì)算增長率,不知有沒有弄錯(cuò)?
外賬公司在期末給我們做的季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是我銀行卡上的余額5萬元,但我們的內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是加上了出納手上的現(xiàn)金貨幣3000元。是53000。這樣的話,是允許的嗎?有沒有要求規(guī)定內(nèi)賬的?每個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表一定要和外賬公司申報(bào)給稅務(wù)局的,要一致呢?
老師請(qǐng)問一下現(xiàn)在實(shí)收資本實(shí)繳過橋的事情,剛剛領(lǐng)導(dǎo)說財(cái)稅公司就可以搞定哇,還只花兩千多,說的不是過橋,好像就是賬務(wù)處理一下就行
老師好,請(qǐng)問一下子“法人合伙人先分后稅"是什么意思?
請(qǐng)問,為什么求和公式是這樣的