借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借其他應(yīng)收款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 增值稅申報(bào)表填寫銷售貨物一欄 所得稅看利潤表的 印花稅按照買賣合同印花稅申報(bào)繳納
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
我們公司去年財(cái)務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯(cuò)差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個(gè)人來講有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報(bào)表增加退稅額很多
老師 我們是去年8月申請的個(gè)體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒有建帳,我就想問去年8月到今年的3月31號(hào)開票的都是有1個(gè)點(diǎn)稅率的,我做憑證的時(shí)候,做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金因?yàn)槲覀兪菦]有超過45萬,月底我這個(gè)應(yīng)交稅金要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面是吧我的問題是 我每個(gè)季度都是按票面金額報(bào)稅和個(gè)人所得稅的,那我現(xiàn)在賬面上的營業(yè)外收入和我報(bào)的個(gè)人所得稅有關(guān)系么
老師,您好,請教一個(gè)問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元,對方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開了發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬,22年4季度這輛車賬面價(jià)值是15156.25(原值3萬。累計(jì)折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,我應(yīng)該如何更正,另外賬務(wù)上如何更正
請問老師去年的3臺(tái)公司車輛已經(jīng)累計(jì)折舊了4年了,抵給個(gè)人他們?nèi)ミ^戶時(shí)分別開票是150000、208000、12000合計(jì)370000沒有收到請所以一直沒有做賬,稅務(wù)局查到這3張發(fā)票說我們有收入沒有報(bào)稅,現(xiàn)要求更正補(bǔ)報(bào)做在2023年12月份(補(bǔ)報(bào)增值稅、所得稅、印花稅)請問怎么做賬務(wù)處理?
請問自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?需要開發(fā)票給客戶嗎?
老師,6月份買了一臺(tái)1183元的空調(diào)沒有入固定資產(chǎn),金額太小了,可以這樣操作吧
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅怎么繳納
抖音平臺(tái)買鉆石充值,平臺(tái)開了不征稅的預(yù)付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢開始消費(fèi)了,消費(fèi)的這有可能是公司費(fèi)用也有可能是成本,我需要開這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費(fèi)明細(xì)和支付憑證入費(fèi)用或成本,這個(gè)所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請問一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉(zhuǎn)成非小微企業(yè)怎么轉(zhuǎn)呢
老師好,環(huán)境保護(hù)稅入管理費(fèi)用還是稅金及附加
家權(quán)老師,我們肯定是不會(huì)給人家報(bào)工資的,因?yàn)槊看斡玫娜艘膊灰粯?,現(xiàn)在就想今后在有這種情況怎么做能合理點(diǎn),就我們現(xiàn)在的情況
企業(yè)要注銷,實(shí)收資本還有100萬,應(yīng)該如何處理?需要繳稅嗎?
去年到四季度,暫估成本15萬,但是匯算清繳時(shí)沒收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒有發(fā)票的15萬暫估成本,2025年來票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬嗎
長期股權(quán)投資在清算的時(shí)候怎么清理呢