可以的,這個(gè)可以,沒(méi)有殘值。
1、請(qǐng)問(wèn)11年12月購(gòu)貨清單電腦1臺(tái)4000元,優(yōu)盤2個(gè)140元,插座10米100元,開(kāi)的發(fā)票貨物(勞務(wù))名稱為電腦設(shè)備1個(gè),請(qǐng)問(wèn)在固定資產(chǎn)盤點(diǎn)中,需要每個(gè)都盤點(diǎn)嗎?2、因?yàn)樵诠潭ㄙY產(chǎn)模塊中只做了一張卡片,現(xiàn)在盤點(diǎn)優(yōu)盤2個(gè)少了,插座10米少了,現(xiàn)在需要減少固定資產(chǎn)原值嗎?
1、請(qǐng)問(wèn)11年12月購(gòu)貨清單電腦1臺(tái)4000元,優(yōu)盤2個(gè)140元,插座10米100元,開(kāi)的發(fā)票貨物(勞務(wù))名稱為電腦設(shè)備1個(gè),請(qǐng)問(wèn)在固定資產(chǎn)盤點(diǎn)中,需要每個(gè)都盤點(diǎn)嗎?2、因?yàn)樵诠潭ㄙY產(chǎn)模塊中只做了一張卡片,現(xiàn)在盤點(diǎn)優(yōu)盤2個(gè)少了,插座10米少了,現(xiàn)在需要減少固定資產(chǎn)原值嗎?
1、請(qǐng)問(wèn)11年12月購(gòu)貨清單電腦1臺(tái)4000元,優(yōu)盤2個(gè)140元,插座10米100元,開(kāi)的發(fā)票貨物(勞務(wù))名稱為電腦設(shè)備1個(gè),請(qǐng)問(wèn)在固定資產(chǎn)盤點(diǎn)中,需要每個(gè)都盤點(diǎn)嗎?2、因?yàn)樵诠潭ㄙY產(chǎn)模塊中只做了一張卡片,現(xiàn)在盤點(diǎn)優(yōu)盤2個(gè)少了,插座10米少了,現(xiàn)在需要減少固定資產(chǎn)原值嗎?
老師您好,9月、10月分別買一臺(tái)筆記本電腦,員工在10月、11月報(bào)銷費(fèi)用,固定資產(chǎn)卡片開(kāi)始使用時(shí)間是從9、10月開(kāi)始還是從10、11月開(kāi)始?我現(xiàn)在是這樣,固定資產(chǎn)-A電腦,開(kāi)始使用時(shí)間是9月,可是入賬時(shí)間,寫會(huì)計(jì)分錄是10月購(gòu)入電腦,報(bào)銷給員工,固定資產(chǎn)的使用時(shí)間比入賬時(shí)間早一個(gè)月,這樣有不有問(wèn)題?
老師,5月購(gòu)入的2臺(tái)相同的電腦總計(jì)6000。7月份發(fā)現(xiàn)有一臺(tái)質(zhì)量有問(wèn)題退貨。固定資產(chǎn)卡片從6000修改到了3000。請(qǐng)問(wèn)6月份那臺(tái)電腦折舊的費(fèi)用需要紅沖嗎?還是說(shuō)質(zhì)量問(wèn)題電腦的折舊算到質(zhì)量好的那臺(tái)上。上個(gè)月多折舊了,平均到剩下的35個(gè)月每月少折一點(diǎn)兒。最終折完3000
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)