您好,沒有取得收入,增值稅就是0申報,但報表不是0
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務(wù)做的財務(wù)報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務(wù)申報注銷,請問我該怎么調(diào)整
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師我們公司20年有幾筆銷售收入當(dāng)時是估價未開票的已入賬了也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在已經(jīng)和客戶對賬確認(rèn)了金額要重新做收入,直接把以前的沖紅做一筆正確的收入這樣做賬可以嗎?
老師你好,因為公司要注銷,在九月份的時候,已經(jīng)進行了企業(yè)所得稅季度申報并且繳納了所得稅稅金,因為清算報告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注銷是在十一月份,所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù),稅務(wù)局要求我們報本年累計數(shù),這樣一來的話,我就還需要交所得稅,但是九月份已經(jīng)交過了,十月份實際是虧損的,我想問老師這個是怎么申報才對?
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經(jīng)驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我?,F(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認(rèn)我們不要所以有2個月的憑證報表已經(jīng)沒有了。現(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當(dāng)時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經(jīng)驗也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會計資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
老師,你好我是一個個體工商戶,經(jīng)營范圍有家具和門窗銷售,現(xiàn)在每月有定額,現(xiàn)在有一個客戶開發(fā)票要備注工程地點和工程名稱,對我有影響嗎。
請問老師,個稅生計費不是5000嗎?題中是6000,是假設(shè)?還是根據(jù)特殊情況有浮動?
老師好!打擾了! 我公司下午剛接到稅務(wù)局電話,說讓補交企業(yè)所得稅,我們一直按照小微企業(yè)繳納所得稅,所以2024年度匯算清繳也是按照小微企業(yè)做的匯算清繳。 去年年初時稅務(wù)局高新技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)二選一,因為小微企業(yè)力度大,就選擇了小微企業(yè),稅務(wù)局現(xiàn)在說讓我們按25%補繳,總資產(chǎn)超過五千萬了,那我們應(yīng)該如何補救才能少交稅啊?請老師指教?多謝!
公司按每人每月1000元社保補貼費發(fā)放到個人,請問老師,這個社保補貼費能企業(yè)所得稅前扣除嗎?需要合并到工資里面申報個稅嗎
還有一個邏輯沒有搞清楚,就是我進的原材料是我的貨物,然后我再加上工人的工資做到生產(chǎn)成本,然后再接到庫存,現(xiàn)在庫存掛了有1,00萬但是這部分不是我的成本嗎?為什么這1,00萬也要稅務(wù)要繳稅? 如果我不結(jié)到庫存的話,直接做到成本里面就不用找13個點的那個
清理不再使用的庫存計入什么科目?
車間隔開一半給老板的朋友在使用,對公司有影響嗎?
清包工勞務(wù)公司,開票1000萬,員工200人,得交哪些稅
: 請教老師,少數(shù)股東向子公司增資,導(dǎo)致母公司持股比例,母公司個別報表和合并報表具體分錄應(yīng)該怎么做? 中級會考這個嗎
老師您好,請問括號2里面的預(yù)計凈殘值,在計算最后一年的現(xiàn)金流入的時候為什么不考慮所得稅的影響
您好,稅務(wù)根據(jù)你系統(tǒng)取得進項發(fā)票能預(yù)估出你的成本,讓你提供可能人家已經(jīng)大體上掌握了你們的暫估沒發(fā)票
那我們怎么解決比較好?可以不理會,養(yǎng)著零申報嗎?
您好,稅務(wù)局提出的不能不理會,今年稅務(wù)局目的就是征稅,你們先和稅務(wù)局溝通一下,具體看能否了解到你們的問題所在,再適當(dāng)?shù)恼页鲆稽c確實有問題的,補上一點稅款,這樣可能大家都能交差
不是稅局提出的,是我們進行注銷的時候,稅局有風(fēng)控,然后我們?nèi)柫苏f要提供資料。
您好,稅局的風(fēng)控科吧,去年剛成立專門找問題的,你看看能不能讓領(lǐng)導(dǎo)找找人多少交點稅過
是??!錢沒賺到,要交那么多
還有不提供給你注銷嗎?
他們沒跟我們說有多少成本,先叫我們自查
您好,人家提出來的,你們要是回復(fù)完全沒問題是不可能的。就和領(lǐng)導(dǎo)商量好在你們承受范圍內(nèi)少少的找點問題