第一季度的增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤可以重新更正申報(bào)
老師,如果發(fā)現(xiàn)第四季度有幾筆數(shù)做錯(cuò)了,可以更正憑證再重新更正增值稅申報(bào)表和個(gè)稅嗎@郭老師
老師,剛才把本季度的所得稅申報(bào)表在申報(bào)錯(cuò)誤更正中找到,點(diǎn)了一下更正申報(bào)表,沒重新填,又不想改了,返回就可以是嗎。
22年第一季的報(bào),增值稅申報(bào)表里的稅額報(bào)錯(cuò)了,作廢重新報(bào)的話會(huì)有影響到企業(yè)嗎?因?yàn)楦乱粋€(gè)季度沒有更新到新的數(shù)據(jù)
#提問#請(qǐng)問老師,我發(fā)現(xiàn)9月季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填錯(cuò),我可以進(jìn)行更正申報(bào)嗎?或者我不需要改,只需要四季度申報(bào)填正確的就可以?
我第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,今天更正了數(shù)據(jù)重新申報(bào)了,在哪里可以查詢到更正后那個(gè)報(bào)表呢?還有更正后那個(gè)稅金我是做在1月嗎?怎么做呢
簡單點(diǎn),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。借:信用價(jià)值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)影響資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益哪個(gè)具體科目變動(dòng),最后利潤表有科目變動(dòng)嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個(gè)月工資少計(jì)提了5000元,這個(gè)月可以補(bǔ)計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因?yàn)椴幌虢欢悾瑫汗懒?0幾萬的費(fèi)用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊(cè)資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊(cè)資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會(huì)變動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個(gè)科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財(cái)務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計(jì)提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師!(甲,乙是同一集團(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
通??梢陨暾?qǐng)退稅或留抵