增值稅,按專票上的稅額交
城建稅按增值稅*7%*50%

老師,小規(guī)模建筑業(yè),7-9月專票開了47.11萬(含稅的),不含稅是45萬多。普票開了3800。這個(gè)是不是超過了小規(guī)模的季度45萬了,具體是要交什么稅
個(gè)體戶免稅月開票8萬季度開票24萬什么稅都不收包括個(gè)人所得稅上季度多開了2萬共開了26萬的普票怎么收稅
老師,小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開專票不含稅金額33萬,開普通發(fā)票不含稅金額27萬,水利基金交稅依據(jù)是多少?
老師 個(gè)體戶 一季度開8萬專票不含稅 普票2萬 不含稅 這個(gè)季度都需要交什么稅 各是多少 怎么算
老師 我們是小規(guī)模納稅人 每個(gè)月和每個(gè)季度開票不能超過多少啊 超過多少交稅啊 普票和專票。普票一個(gè)月開了10萬。專票開了1萬 季度合計(jì)開票普票30萬專票2萬 總計(jì)開票季度32萬 需要32萬都征稅嗎
我們公司是農(nóng)機(jī)銷售,免稅,現(xiàn)在偶爾賣配件,開普通發(fā)票,和進(jìn)貨專票抵扣,可以嗎?業(yè)務(wù)合規(guī)嗎?我們可以賣配件嗎?
請(qǐng)問老師,成本法,收到分紅,借 銀行存款 貸 投資收益 對(duì)吧。
@暖暖老師 我單位收到了一筆基金會(huì)的錢,會(huì)計(jì)分錄借基本戶銀行存款,貸捐贈(zèng)收入(不屬于財(cái)政撥款),”。現(xiàn)在用這筆錢給老師發(fā)課后服務(wù)費(fèi),做賬時(shí)借:費(fèi)用,貸銀行存款(不想用費(fèi)用這個(gè)科目,主要是年底做決算想與財(cái)政撥款的費(fèi)用區(qū)分開,)科目應(yīng)該寫成啥
請(qǐng)問首次退稅申報(bào)核查資料需要準(zhǔn)備什么
老師,想問一下,一個(gè)公司能增值稅印花稅不享受小微企業(yè)政策,所得稅享受小微企業(yè)政策嗎?
2021年取得的發(fā)票原件丟失需要對(duì)方復(fù)印件加蓋發(fā)票章 ,取得對(duì)方發(fā)票復(fù)印件加蓋發(fā)票章的掃描件可以嗎?還是要復(fù)印件加蓋發(fā)票章的原件
購買幼兒園房產(chǎn)契稅60萬,印花稅0.5萬,銀行轉(zhuǎn)賬一筆轉(zhuǎn)的61.5萬,那么現(xiàn)金流量選擇項(xiàng)目?
請(qǐng)問老師我計(jì)提工資是:借:管理費(fèi)—工資27000 貸:應(yīng)付職工薪酬27000 發(fā)工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬27000 貸:其它應(yīng)收款1250 貸:銀行存款25750 工人到手的工資是25750,代扣個(gè)人所得稅1250,那我填寫個(gè)人所得稅的時(shí)候正常工資薪金所得數(shù)是填寫我計(jì)提的27000,還是25750,填寫哪個(gè)數(shù),我填寫了(基本收入和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi))加起來正好是27000,收入合計(jì)也顯示是27000,請(qǐng)問這樣填寫對(duì)嗎
老師,您看我再電子稅局已經(jīng)勾選了一張發(fā)票,并且已經(jīng)確認(rèn),但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二進(jìn)項(xiàng)稅的金額沒有自動(dòng)帶過去,這怎么辦?
老師你好,回來的車,開的專票,可以一次性抵扣是嗎


教育費(fèi)不交?個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得呢
教育費(fèi)不交的。經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅按利潤(rùn)總額申報(bào)
超9萬是不千分之八減半?
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅沒有 千分之8的稅率
定期定額每次申報(bào)的是啥稅 好像就是千分之八
定期定額是稅局核定的。與一般的稅率不同了