看下逾期申報中,是否有
如何在電子稅務(wù)局補(bǔ)繳實(shí)收資本的印花稅
在電子稅務(wù)局里面如何查詢以前年度的財務(wù)報表?
印花稅在電子稅務(wù)局如何繳納
以前年度補(bǔ)繳的所得稅明細(xì)在哪里?電子稅務(wù)局什么模塊?
老師,補(bǔ)繳以前年度的印花稅,企業(yè)所得稅,會計分錄應(yīng)該怎樣做呢?在電子稅務(wù)局的那個位置可以打印補(bǔ)繳款憑證?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
逾期申報里沒有
是按次申報的,不是按月或季申報的
現(xiàn)在公司要注銷,已經(jīng)提交了清算報備,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)印花稅沒交齊,還可以補(bǔ)報嗎
可以的,按次進(jìn)行補(bǔ)申報
現(xiàn)在賬上沒錢,可以用法人的微信交嗎
現(xiàn)在賬上沒錢,可以用法人的微 信交
提交清算報備后再補(bǔ)申報的印花稅不用做賬務(wù)分錄了吧
不用了,不用賬務(wù)處理了
2021年到2023年都有漏報印花稅,我就可以在現(xiàn)在當(dāng)期一次性按3年合理嗎購銷合同金額來補(bǔ)報嗎?
可以在現(xiàn)在當(dāng)期一次性按3年購銷合同金額來補(bǔ)報
這個印花稅的計稅金額是否正確,稅局是從哪個報表里提取數(shù)據(jù)比對呢
如何取數(shù)比對就不清楚了