先進(jìn)預(yù)付賬款,用下面的分錄就好。 借:預(yù)付賬款 ? ? ?貸:銀行存款
公司之前張三生病了,李四,王五陪她去看病,李四王五分別為其墊付醫(yī)藥費(fèi)4000,5000元,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司報(bào)銷下來2889元,公司賬上打了四千塊錢給王五,請問一下怎么做分錄
供應(yīng)商退款到員工賬戶,員工退少了20塊回公司賬戶,說報(bào)銷少報(bào)20塊用來抵消。應(yīng)該怎么做賬?
ABC都是我們公司,A專門對接客戶,A從客戶處拉到的單分給B和C做,因需要加急出貨,B生產(chǎn)的有個客戶有一批次沒有走常規(guī)的合作物流公司,而是另外叫的貨拉拉,由C公司的員工先墊付的,現(xiàn)在寫了報(bào)銷單過來,寫在B公司進(jìn)行報(bào)銷,這個是錯的,是吧?這筆費(fèi)用應(yīng)該是要在A公司報(bào)銷才對,財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況再看是由A承擔(dān)還是應(yīng)該轉(zhuǎn)嫁給B承擔(dān),是么?
老師,請問我們現(xiàn)在有一筆報(bào)銷,本來是貨啦啦平臺充值,花多少開票開多少的。因?yàn)橹崩?,所以員工個人墊付1500元,公司已支付給員工報(bào)銷1500元。后面附的是專票4935.84元,稅額是407.55元。這個專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。請問分錄應(yīng)該怎么做?
采購過來報(bào)銷,像測量儀器檢測費(fèi)用,網(wǎng)板加工費(fèi),采購找車?yán)涍\(yùn)費(fèi)累積一千多,這個怎么做分錄呢
企業(yè)在什么情況下可以不給員工買社保
老師我們是個體戶如果開20萬的專票需要繳納多少錢全部稅金
小規(guī)模銷售包裝酒涉及消費(fèi)稅啥的么
老師好,請問:考試的時候,電腦上怎么怎么打出來[中括號]、{大括號} 。。而且如果涉及到大括號這一步,算式復(fù)雜,怕老師懶得看。。比如:{計(jì)稅基礎(chǔ)-[原值-(原值-殘值)÷使用年限×已用年數(shù)]}×企業(yè)所得稅稅率25%=遞資or遞負(fù)的余額。(小括號里是應(yīng)計(jì)折舊額)[中括號里是稅法認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該有的賬面價(jià)值]{大括號里是所得稅差異}
老師 V模式是什么,搜狗輸入法里面的
我開出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開進(jìn)來9%稅率的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以作為成本嗎?這個進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
定額發(fā)票 旅客報(bào)銷用 車站報(bào)解 是什么意思
我開出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開進(jìn)來9%稅率的機(jī)耕費(fèi),可以作為成本嗎?這個進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
以前年度從沒有報(bào)過城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,自查后,補(bǔ)交22-24年城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,這賬要怎么
我公司做蔬菜配送的,這段時間茭白上市,我有叫很多臨時工,這些人發(fā)工資是按小時計(jì)算的,這種到時候怎么做賬啊
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作順利!