轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸:固定資產(chǎn)
老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺試駕車作為二手車賣了,這個(gè)賣二手車的整個(gè)賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計(jì)提,之前買車時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
老師你好 我是一個(gè)一般納稅人的工程單位,購買了2輛小汽車,二手的,現(xiàn)在要賣出去按什么稅率開票,9%嗎?
老師我們是一般納稅人,當(dāng)時(shí)買的二手車,開的二手車交易發(fā)票,不能抵扣,現(xiàn)在車賣了,增值稅怎么交?我們按幾個(gè)點(diǎn)交?用不用去稅局備案
老師,我們公司是一般納稅人,去年購進(jìn)二手車,對方就開了二手機(jī)動車發(fā)票,沒有緊張,可以抵扣,那我們現(xiàn)在要賣掉這個(gè)車子,是按13個(gè)點(diǎn)開發(fā)票還是3個(gè)點(diǎn)呢
老師,我們公司賣了一輛二手車,之前是小規(guī)模納稅人沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在開三個(gè)點(diǎn)的普票給個(gè)人購買者,申報(bào)納稅時(shí)可以減按2個(gè)點(diǎn)交稅,那么賬務(wù)上如何處理呢?
請問下老師,我手里這個(gè)公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報(bào)財(cái)報(bào)年報(bào)的現(xiàn)金流量表,對方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對方說之前不是他負(fù)責(zé)的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細(xì) 我只看銀行流水編報(bào)表的話,還需要考慮別的嗎?
請問下這個(gè)月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營業(yè)務(wù)成本也算出來了,那請問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個(gè)的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請問又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購進(jìn)材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請問銷和進(jìn)簽訂的合同都要交印花稅嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價(jià)工程咨詢費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
清理發(fā)生收入、費(fèi)用、和應(yīng)納稅額: (1)清理收入 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)清理發(fā)生的費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 (3)計(jì)算應(yīng)納稅額和繳納 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅(3%的稅款) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 貸:銀行存款(2%的稅款) 營業(yè)外收入(1%的稅款)
報(bào)稅銷售收入填寫到附表1的3%征收率行次,減免的1%填寫到減免稅明細(xì)表,減稅項(xiàng)目的行次
那我是按照30000/1.03*0.02確認(rèn)銷項(xiàng),剩余的1%放在營業(yè)外收入哈
按照2%確認(rèn)簡易計(jì)稅就行
我知道按2%簡易但是價(jià)稅分離的時(shí)候不是應(yīng)該按照3%嗎
稅款計(jì)入的事簡易計(jì)稅,不是增值稅銷項(xiàng)稅
根據(jù)財(cái)稅2016年22號文件的規(guī)定,符合小微企業(yè)條件的,可以按照實(shí)際的征收率率確認(rèn)增值稅;減征的部分可以在主營業(yè)務(wù)收入里面體現(xiàn)的
老師,我知道減免部分要放入營業(yè)外收入,我想問的是我是一般納稅人,之前購進(jìn)也是二手車,賣了30000,繳稅的話是不是30000/1.03*0.02,按照這個(gè)來交,麻煩不要說文字了,就是我這樣算法對不對,不管簡不簡易,最終不都是要繳稅嗎
賣了30000,繳稅的話是不是30000/1.03*0.02 【回復(fù):是的】
好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利