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郭老師,出口生產(chǎn)企業(yè),如果只做免稅,我們?cè)摰挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)都抵扣了,現(xiàn)在申報(bào)就只申報(bào)銷售出口部分,其他不管是嗎,需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)嗎

2024-11-15 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-15 20:16

只免稅不退稅的話,你這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8507 追問(wèn) 2024-11-15 20:17

我們之前23年出口的沒(méi)退,過(guò)了申報(bào)期了,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)退稅,還需要轉(zhuǎn)嗎,那要轉(zhuǎn)好多

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齊紅老師 解答 2024-11-15 20:19

補(bǔ)申報(bào)退稅是什么意思?你現(xiàn)在需要退稅嗎?

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快賬用戶8507 追問(wèn) 2024-11-15 20:23

就是去年出口了,說(shuō)不退稅,會(huì)計(jì)就沒(méi)申報(bào)?,F(xiàn)在要申報(bào),做免稅不退稅,申報(bào)出口的數(shù)據(jù)就好是嗎,因?yàn)槲也恢姥a(bǔ)申報(bào)了后會(huì)不會(huì)要求我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-11-15 20:25

你申報(bào)增值稅,填寫(xiě)免抵退銷售額就可以的,不要申報(bào)出口退稅了。這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8507 追問(wèn) 2024-11-15 20:29

增值稅免抵退銷售額已經(jīng)在去年申報(bào)了, 郭老師,1.你是說(shuō)不申報(bào)退稅了是嗎 2進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-11-15 20:36

第一這個(gè)是的,第2個(gè)對(duì)的。

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快賬用戶8507 追問(wèn) 2024-11-15 20:40

就是不管有沒(méi)有申請(qǐng)退稅,都需要轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-15 20:41

你好,沒(méi)有退稅的才轉(zhuǎn)出。免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,它是根據(jù)這個(gè)原理。

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快賬用戶8507 追問(wèn) 2024-11-15 21:53

我們就是沒(méi)退,但之前都抵扣了,再轉(zhuǎn)出不得交稅呀

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齊紅老師 解答 2024-11-15 22:19

是的對(duì)的,需要交稅呀

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