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老師,增值稅納稅申報(bào)了,出口退稅也退了,然后發(fā)現(xiàn)有軟件的即征即退沒有申報(bào),也沒有扣增值稅,填在了主表的一般項(xiàng)目里面了,稅務(wù)局說不能更正申報(bào),那在下個(gè)月的納稅申報(bào)里面,有什么辦法能夠把軟件退稅退回來呢

2024-11-14 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-14 16:22

你好,那你紅沖發(fā)票再重新開。

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快賬用戶5596 追問 2024-11-14 16:22

老師,但是紅沖了再開,軟件開票金額是0啊

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齊紅老師 解答 2024-11-14 16:24

你好,你之前在一般計(jì)稅里面填寫的正數(shù)銷售額,然后填寫負(fù)數(shù),然后再去填即征即退里面的銷售額,這樣不就可以了嗎?

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快賬用戶5596 追問 2024-11-14 16:26

我試試吧,先把留抵調(diào)整對了。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-14 16:27

不用客氣 工作愉快

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你好,那你紅沖發(fā)票再重新開。
2024-11-14
你好 增值稅更正申報(bào)的
2024-03-29
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
2023-02-10
同學(xué)你好 即征即退的直接按照實(shí)際交的來計(jì)算
2022-12-08
同學(xué),你好 一般都是先填寫一般納稅增值稅申報(bào)表,然后再填寫即征即退
2025-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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