你要用異地稅局給你的臨時賬號密碼進(jìn)去交稅
老師好 請問 我們有個合同之前辦理了跨區(qū)經(jīng)營 我們后面的合同進(jìn)行不下去了 就去當(dāng)?shù)爻蜂N外經(jīng) 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的工作人員讓我們繳納了這個合同對應(yīng)的印花稅 現(xiàn)在繳納印花稅的費用怎么做賬啊
老師 我是公司的購票人 我的手機號可以登錄上電子稅務(wù)局 進(jìn)入到身份認(rèn)證那個頁面 然后那個頁面里有我購票人的身份 現(xiàn)在我離職了 我去辦稅大廳 把我的手機號取消了 我的手機號現(xiàn)在登錄不上去電子稅務(wù)局了 然后我購票人也取消了 在電子稅務(wù)局上 身份認(rèn)證里沒有我的信息了 我現(xiàn)在是不是已經(jīng)離職的很徹底了
老師,我以公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的身份添加了辦稅員的信息,為什么我再以這個辦稅員的信息登錄就登電子稅務(wù)局登不進(jìn)去呢。顯示說賬戶或密碼有誤,是我哪里沒有操作對嗎(排除賬號和密碼輸入錯誤)
老師,外經(jīng)證是我的進(jìn)入去開的,我進(jìn)外地稅務(wù)局去預(yù)交稅款的時候,可以以法人的身份進(jìn)入嗎,能進(jìn)得去嗎
老師,我同事辦稅人員,然后以我同事身份進(jìn)入的本地稅務(wù)局開的外經(jīng)證,然后再以我同事的身份進(jìn)入外地稅務(wù)局去報預(yù)交的稅款,現(xiàn)在我要繳納稅款,同事離職了解綁了辦稅人員,就進(jìn)不去稅務(wù)局了,我以法人的身份進(jìn)入,可以看到對應(yīng)的外經(jīng)證編號嗎,就是能進(jìn)去交稅嗎
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
就是法人的身份進(jìn)入我也找不到對應(yīng)的外經(jīng)證編號是嗎
同學(xué)你好 登錄電子稅務(wù)局,點擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。點擊【申報繳款】-【其他申報】,如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點擊【填寫申報表】進(jìn)入“填寫申報表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機關(guān),請關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機關(guān)選擇】功能模塊進(jìn)行切換,點擊確定即可。確認(rèn)預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機關(guān)無誤后同,請選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機關(guān)會對您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進(jìn)行審核,請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢該事項辦理進(jìn)度,可能會出現(xiàn)審核不通過的情況,請及時留意。在【申報查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對于“已提交未審核”的申報狀態(tài),需等待稅務(wù)機關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報狀態(tài)為“申報成功”時,表示增值稅預(yù)繳申報成功。下一步可點擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報狀態(tài)為“審核不通過”的,可點擊“詳情”查看詳細(xì)信息,并按規(guī)定重新正確填報。清繳稅款。請注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機關(guān)與本次進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機關(guān)一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息