你好!收到銀行的單位活期利息,應(yīng)該做的會(huì)計(jì)分錄是:借方錄入“銀行存款”,貸方錄入“其他業(yè)務(wù)收入”或者“投資收益”,具體取決于你們公司的會(huì)計(jì)政策。這樣處理是因?yàn)檫@筆利息是收入,不應(yīng)記作費(fèi)用。希望這能幫到你!
老師,我想問(wèn)一下,收到利息怎么做分錄?借:銀行存款 100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)-100 這樣嗎?
老師你好! 我司財(cái)務(wù)收到第三季度銀行存款利息收入,做的分錄是: 借:銀行存款 300 借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -300 為什么要這樣做,不是很理解,老師可以幫忙解析一下嗎?
老師,您好!銀行收到13.92的利息,借:銀行存款 13.92 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 這樣對(duì)嗎?
老師,本月收到銀行貸款,分錄:借:銀行存款 貸:短期借款-*銀行 月末計(jì)提貸款利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息-短期借款利息 這樣的操作對(duì)著沒(méi)嗎?
老師,收到銀行利息怎么做分錄,是借:銀行存款貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,還是貸:利息凈支出紅字
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬(wàn)計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬(wàn)負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬(wàn)余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購(gòu)的固定資產(chǎn)或者是外購(gòu)的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請(qǐng)問(wèn)我們是來(lái)料加工,不是來(lái)料加工委托加工企業(yè),請(qǐng)問(wèn)需要在5月15號(hào)之前做手冊(cè)核銷嗎?這部分內(nèi)容沒(méi)看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作?。烤唧w步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開(kāi)酒店,現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫(xiě)分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?