您好,最終發(fā)放的工資和申報(bào)的工資要相符。
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
請(qǐng)問老師,如果補(bǔ)繳6月份的社保,現(xiàn)在做補(bǔ)繳這筆款現(xiàn)在就要繳納,這筆費(fèi)用怎么做賬呢?還有個(gè)人承擔(dān)那部分在幾月份個(gè)稅申報(bào)里增加扣除呢?
我單位前幾個(gè)月申報(bào)報(bào)個(gè)稅時(shí),只填寫員工實(shí)際發(fā)放的收入,未填寫五險(xiǎn)一金,但實(shí)際上做賬做了五險(xiǎn)也交了社保,那樣應(yīng)付工資與社保不一致了。當(dāng)期收入填寫的應(yīng)發(fā)數(shù),后面五險(xiǎn)一金沒有填寫,我這個(gè)月如果要申報(bào)的話怎么補(bǔ)齊前面的數(shù)額
2月份發(fā)放1月份的工資,已經(jīng)扣了員工個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的那部分社保費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,平時(shí)正常申報(bào)繳費(fèi)的分錄是——借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。但是2月份忘了申報(bào)和繳納社保,3月份才補(bǔ)申報(bào)和繳納社保費(fèi),有滯納金,請(qǐng)問老師,我2月份和3月份要怎么做賬呢?
關(guān)于個(gè)稅請(qǐng)教老師幾個(gè)問題,如果職工1月份入職,2月份就離職了,計(jì)提了一個(gè)月的工資,但是當(dāng)月沒有發(fā)放 1.那么我2月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)是零申報(bào)還是不申報(bào)呢? 2.這個(gè)工資4月份才支付,那個(gè)稅系統(tǒng)里人員要怎么操作呢,按非正常申報(bào)嗎? 3.實(shí)際操作中如果好幾個(gè)月不開支,是零申報(bào)還是按應(yīng)發(fā)工資金額先申報(bào)比較好呢? 請(qǐng)老師仔細(xì)說說,如果有類似課程或案例給推薦一下更好,非常感謝!
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
個(gè)人社保部分調(diào)整:借:管理費(fèi)用(紅字)? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? (紅字)? ?? 借:應(yīng)付職工薪酬? (紅字)?? 借:其他應(yīng)收款
不理解,可以按照我提出的問題來一一回答嗎?謝謝
您好,要補(bǔ)申報(bào)的,在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)-綜合所得申報(bào)-正常工資薪金所得-填寫-稅款計(jì)算-申報(bào)表報(bào)送(個(gè)人社保部分填在專項(xiàng)扣除) 個(gè)人社保部分賬務(wù)調(diào)整:借:管理費(fèi)用(紅字)? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? (紅字)? ?? 借:應(yīng)付職工薪酬? (紅字)?? 借:其他應(yīng)收款
好的,謝謝
不客氣的,工作愉快
補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅時(shí),那收入這欄填什么?
您好,比如你1-10月份實(shí)際發(fā)放50000,個(gè)稅累計(jì)申報(bào)了20000,那么你當(dāng)期收入填寫50000-20000=30000。最終每個(gè)人個(gè)稅累計(jì)收入要等于你實(shí)際的應(yīng)發(fā)工資
那補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)月的“收入”按補(bǔ)發(fā)那個(gè)月的工資來填寫嗎?
您好,如果前期申報(bào)都沒問題就是你補(bǔ)發(fā)的,個(gè)稅是累計(jì)預(yù)繳,是可以調(diào)整當(dāng)年截止目前沒有申報(bào)的部分
那我是不是可以這么操作:把補(bǔ)發(fā)4月份的工資6000填入“收入”這欄來補(bǔ)申報(bào)4月份的個(gè)稅,而11月的工資6000就按6000申報(bào)個(gè)稅,不用按11月的6000?補(bǔ)發(fā)4月的6000來申報(bào)11月的個(gè)稅,是這樣理解嗎?
您好,現(xiàn)在申報(bào)的是截止10月份的,不考慮11月份的(所屬期11月的12月申報(bào)),補(bǔ)發(fā)4月份的工資6000填入收入就可以
那我是不是可以這么操作:把補(bǔ)發(fā)4月份的工資6000填入“收入”這欄來補(bǔ)申報(bào)4月份的個(gè)稅,而10月的工資6000就按6000申報(bào)個(gè)稅,不用按10月的6000?補(bǔ)發(fā)4月的6000來申報(bào)11月的個(gè)稅,是這樣理解嗎?
那我是不是可以這么操作:把補(bǔ)發(fā)4月份的工資6000填入“收入”這欄來補(bǔ)申報(bào)4月份的個(gè)稅,而11月的工資6000就按6000申報(bào)個(gè)稅,不用按11月的6000?補(bǔ)發(fā)4月的6000來申報(bào)10月的個(gè)稅,是這樣理解嗎?
是10月,打錯(cuò)了
如果補(bǔ)發(fā)了4月的6000,還有10月的6000,那收入就填6000%2B6000=12000
老師說的是10月份的個(gè)稅收入填6000+6000,那4月份補(bǔ)申報(bào)的收入就只能填個(gè)人社保部分了,是這個(gè)意思嗎?
您好,工資收入是你的應(yīng)發(fā)工資,如果應(yīng)發(fā)工資是6000就按6000填寫。 本年1-10月底這個(gè)員工累計(jì)應(yīng)發(fā)如果是60000,你申報(bào)了48000,那么你當(dāng)期把差額全部申報(bào)上就是12000. 個(gè)人社保部分填寫附加扣除,應(yīng)發(fā)工資-個(gè)人社保部就是你計(jì)算個(gè)稅的應(yīng)納稅所得額
老師說的是10月份的個(gè)稅收入填10月份的6000+補(bǔ)發(fā)4月份的6000,那4月份補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的“收入”填什么?
您好,你4月份沒發(fā)收入就是0,你怎么申報(bào)的,如果你4月份申報(bào)了6000,只是現(xiàn)在才發(fā)放,那么本期就只填10月份的6000. 我發(fā)了幾次了:工資是累計(jì)的,你看看1-10月份實(shí)際申報(bào)了多少?該申報(bào)多少?那么本期申報(bào)差額部分
好的,明白了,謝謝
不客氣的,工作愉快