小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票,二級(jí)科目增值稅 應(yīng)交增值稅
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)科目下能用應(yīng)交增值稅做普通發(fā)票,未交增值稅做專(zhuān)用發(fā)票使用的兩個(gè)二級(jí)科目么?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模增值稅的科目,是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅嗎? 還是說(shuō)只設(shè)置二級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
老師好~小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅是進(jìn)哪個(gè)科目?是進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅”,還是直接“應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅”呢
小規(guī)模納稅人 自開(kāi)專(zhuān)票 需要交增值稅 科目能掛 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
老師您好,小規(guī)模納稅人增值稅按1%收,做科目的時(shí)候是計(jì)提的增值稅作為營(yíng)業(yè)外收入,不超的,二級(jí)科目應(yīng)交增值稅,二級(jí)科目是做稅費(fèi)減免嗎。還是叫增值稅減免
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái),營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷(xiāo)售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)?哪個(gè)比較合適?不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣(mài)油漆,這個(gè)月只開(kāi)了維修費(fèi),那我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶(hù)延遲清算款是什么錢(qián)?
您好~咨詢(xún)下:一般采購(gòu)申請(qǐng),關(guān)于說(shuō)明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說(shuō)明的模板,主要是說(shuō)明公司為集團(tuán)公司,收入來(lái)源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
老師 公司的財(cái)務(wù)章蓋章字不全(新公司新章)是怎么回事
購(gòu)買(mǎi)員工服裝40件,領(lǐng)用39件,請(qǐng)問(wèn)下老師這個(gè)兩個(gè)分錄怎么分開(kāi)做
對(duì)賬單上有個(gè)負(fù)數(shù)數(shù)量,開(kāi)票怎么開(kāi)
對(duì)于機(jī)關(guān)對(duì)選廠的罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后需要計(jì)稅嗎
【廣東稅務(wù)2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。根據(jù)測(cè)算,貴企業(yè)可能存在多繳稅款784.7元未辦理退稅申請(qǐng)。請(qǐng)及早登錄廣東省電子稅務(wù)局,申請(qǐng)路徑為:我要辦稅-事項(xiàng)辦理-征收-匯算清繳結(jié)算多繳納退抵稅,您也可以到辦稅服務(wù)廳及時(shí)辦理申報(bào)。如已辦理,請(qǐng)忽略本信息,感謝您的配合和理解!一定要處理嗎?可以不處理嗎?發(fā)了幾次這樣信息
公司營(yíng)業(yè)范圍有施工,公司給對(duì)方開(kāi)防水施工發(fā)票,我公司可以開(kāi)出來(lái)嗎?
好的老師。
好的,祝你工作順利!
老師,你幫我看看所得稅退回的兩個(gè)分錄,對(duì)嗎
可以,可以這樣處理