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費用化研究費用計提、結轉(zhuǎn)、實際支付分錄怎么寫

2024-11-11 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-11 11:52

借:管理費用-研發(fā)費 貸:研發(fā)支出

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快賬用戶7477 追問 2024-11-11 11:53

老師麻煩您把三個階段的分錄都回一下哈

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齊紅老師 解答 2024-11-11 11:55

借:本年利潤 貸:管理費用-研發(fā)費
借:研發(fā)支出 貸:銀行存款

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借:管理費用-研發(fā)費 貸:研發(fā)支出
借:本年利潤 貸:管理費用-研發(fā)費
借:研發(fā)支出 貸:銀行存款
2024-11-11
借:管理費用-研發(fā)費 貸:研發(fā)支出
2024-11-11
工資計提:借管理費用/工資,貸應付職工薪酬。 結轉(zhuǎn):借應付職工薪酬,貸銀行存款或應付賬款。 支付:借銀行存款或應付賬款,貸應付職工薪酬。
2024-09-04
?你好: 工資計提 借:研發(fā)支出-人工工資 ?貸:應付職工薪酬-工資 月末結轉(zhuǎn)至研發(fā)費用 借:研發(fā)費用 ?貸:研發(fā)支出-人工工資 實際支付 借:應付職工薪酬-工資 ?貸:銀行存款
2024-09-04
可以的,可以這么做的。
2023-01-05
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