工資計(jì)提:借管理費(fèi)用/工資,貸應(yīng)付職工薪酬。 結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款或應(yīng)付賬款。 支付:借銀行存款或應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付職工薪酬。
企業(yè)發(fā)生的研發(fā)人員工資我計(jì)提:借:“研發(fā)支出—二級明細(xì)” 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用—研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—二級明細(xì) 想結(jié)轉(zhuǎn)在“管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用”但報(bào)表上無法顯示,只有研究費(fèi)用 ,問老師這樣正確嗎
第一季度已經(jīng)作為普通員工工資計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)以后的工資,第四季度怎么做分錄再計(jì)提成為研發(fā)人員工資結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用呢 這個(gè)分錄可以嗎 第一步 借研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸管理費(fèi)用-工資 第二步 月底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
本月計(jì)提研發(fā)部門工資 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 這筆分錄摘要欄是寫月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用還是月末費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)?哪種寫法規(guī)范呢,請老師告知 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資
老師,公司有研發(fā)支出的工資,計(jì)提是借管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 1.借管理費(fèi)用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 2.借:本年利潤 貸 管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-研究支出 這樣對著嗎
老師,關(guān)于研發(fā)支出做賬,計(jì)提借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資/勞務(wù)費(fèi)-研發(fā)項(xiàng)目名稱 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-工資/勞務(wù)費(fèi) 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資-研發(fā)項(xiàng)目名 這樣就好了嗎
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額