??? (五)捐贈支出(填寫A105070) 在這個里邊做納稅調(diào)整,稅收金額為0
老師,2021年有一筆項目異地預(yù)交個人所得稅支出,計入營業(yè)外支出了,2022年1月份這筆款稅務(wù)局退回了,需要在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增嗎?還是直接調(diào)整2022年的賬務(wù)
老師,上年度的營業(yè)外支出未入賬,入在23年,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,如果放在了以前年度損益調(diào)整,這個營業(yè)外支出所得稅稅前還不能扣除,做上年的匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎?
乙公司為居民企業(yè),主要從事生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),2020年全年銷售收入8000萬元,利潤總額750萬元,通過市民政部門用于公益事業(yè)的捐贈支出100萬元。已知:公益性捐贈支出,在年度利潤12%以內(nèi),準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 要求:(1)計算乙公司2020年公益性捐贈支出稅前扣除限額; (2)乙公司的公益性捐贈支出是否需要納稅調(diào)增?若需要,計算調(diào)增金額; (3)計算乙公司2020年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
老師,是不是賬務(wù)處理體現(xiàn)到營業(yè)外支出的,像什么行政罰金,稅務(wù)滯納金,還有應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備等等這些體現(xiàn)在營業(yè)外支出,到明年匯算清繳時候不能作為企業(yè)所得稅稅前扣除,但是我的賬掛營業(yè)外支出賬務(wù)處理應(yīng)該沒問題哈。
請問老師,單位購買4臺熱水器共計8000元,收到的是普票,然后捐給了養(yǎng)老院,做營業(yè)外支出 貸 庫存商品 8000元 貸 銷項稅8000*13% ,請問老師,購入再捐出企業(yè)還要繳納一筆銷項稅,另外企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,這個放到營業(yè)外支出的8000×(1+13%)支出,還得調(diào)增處理,怎么總的看來這筆捐贈對企業(yè)不利呢。
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費可以計提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表,和不改就讓它不一致,哪個風(fēng)險更高一點呢
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費用300多萬,審計公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計那邊也不愿意調(diào)整回來,這個事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報按賬面上的數(shù)據(jù)申報會有什么影響,謝謝
請教一下,社會團體的每個季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報的調(diào)整項目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
就是在電子稅務(wù)局直接找到去年匯算清繳的報表,直接納稅調(diào)增是嗎
是的,就是那樣處理的
如果不涉及到盈利就不用補稅款滯納金對吧
是的,就是那樣子的