你好!按照一般規(guī)定,企業(yè)應(yīng)從取得營業(yè)執(zhí)照之日起進(jìn)行納稅申報(bào)。所以你應(yīng)該從10月開始報(bào)送9月的稅務(wù)數(shù)據(jù)。如果電子稅務(wù)局10月底才開通,可以盡快進(jìn)行9月的稅務(wù)申報(bào)。
老師,公司10月份開的社保戶,給員工交的社保,10月20日銀行發(fā)放9月份工資,11月初報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)9月份工資數(shù)(實(shí)際10月20發(fā)放數(shù))? 那個(gè)人社保部分,是11月初申報(bào)個(gè)稅就減出來,還是等12月初報(bào)個(gè)稅(申報(bào)10月份工資)時(shí)減出來?
個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照是2020年10月28日辦理好的,稅務(wù)是2020年11月開通,是季報(bào),那這個(gè)季度免增值稅到底是30萬還是20萬,怎么看,我去開通稅務(wù)是11月,怎么電子稅務(wù)局寫10月
老師,比如10月發(fā)放9月的工資,在10月申報(bào)的個(gè)稅是申報(bào)10月發(fā)放的工資,還是申報(bào)9月發(fā)放的工資呢
我們公司是新成立的,然后個(gè)稅的認(rèn)定有效期是從10月開始,他9月的工資是1萬,然后9月報(bào)不了,請(qǐng)問可以放到10月申報(bào)9月和10月的工資嗎?
老師,申報(bào)個(gè)稅,是9月底計(jì)提工資,10月來發(fā)放,然后11月申報(bào)10月發(fā)放的這個(gè)金額的是不?
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
那增值稅這些呢?我是9月底開通的,小規(guī)模單位,是不是10月不需要申報(bào)的
小規(guī)模納稅人的增值稅通常是按季申報(bào)的。如果你的營業(yè)執(zhí)照是9月份開通的,那么你應(yīng)該從第四季度開始申報(bào)增值稅,即包括10月、11月和12月的數(shù)據(jù),明年1月進(jìn)行申報(bào)。所以,10月份你不需要單獨(dú)申報(bào)增值稅。
好的,謝謝老師
不客氣,有其他財(cái)稅問題隨時(shí)歡迎咨詢!祝業(yè)務(wù)順利!