清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
老師,您好,我們是物流公司,公司有一輛車已經(jīng)轉(zhuǎn)讓兩年了,但是賬務(wù)上一直沒處理,還在計提折舊,還有兩輛車已經(jīng)報廢了也沒有處理,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?車子賣掉是老板處理的,直接給的現(xiàn)金,也沒簽合同
老師你好,我司是一般納稅人在14年的時候?qū)⒁粋€股東的車做到公司里面的固定資產(chǎn)了,折舊也是折舊完了的但是車一直都是哪位股東的名字,現(xiàn)在那輛車賣了,現(xiàn)在該怎么處理啊
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,請問從會計處理上,我要怎么處理?就是說我要怎么做分錄?
公司1月購買小轎車一輛,2月份賣了后,公司財務(wù)不知道,一直在計提折舊,請問現(xiàn)在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 2月到6月計提了折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計折舊 請問現(xiàn)在不用計提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣出車輛的時候 怎么做分錄?
老師,我們是個體門診部,當(dāng)時賬上有車,一直在計提折舊,這個月老板把車給賣了2萬元,當(dāng)時買的時候就是花2萬元錢買的,計提折舊已經(jīng)提了17900,現(xiàn)在這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財務(wù)人員有風(fēng)險嗎?
老師,看一下這是小紅書導(dǎo)出來8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國際站下單的 付款也是走平臺付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報報稅是不是里面都是零不用填?
考試時候以前年度損益調(diào)整不寫出二級科目會扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財務(wù)人員有什么風(fēng)險?
債券算資本成本為什么不扣稅
老師,公司取得是這樣的票據(jù),這怎么寫分錄?怎么處理?
麻煩看下
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款10000 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入