你好!請問當(dāng)時做現(xiàn)金收入時,貸方記的什么科目?
你好,老師。請問,法人拿了公司款,這個錢實際發(fā)了員工工資,實際上不欠啥錢了。但是賬上一直顯示有法人借款。這個能不能法人用現(xiàn)金一次給公司50萬。法人是外國人。如果現(xiàn)金給的話,企業(yè)需要把現(xiàn)金存入銀行吧,現(xiàn)金金額有些多了。怎么樣平賬呢?
老師,請問:現(xiàn)在的公司是朋友之前公司轉(zhuǎn)讓的,當(dāng)時有一些開辦費和一些沒有實際的報銷款做現(xiàn)金支付,相當(dāng)于向以前法人借款給公司做現(xiàn)金支付,之前那法人已經(jīng)與現(xiàn)在公司不存在關(guān)聯(lián)了,但外賬還掛著之前欠法人30多萬借款,請問這筆款要怎么處理平賬,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入又得繳稅,通過公賬轉(zhuǎn)還給之前的法人再轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的法人私人,又怕被卷走了。
請問老師,我們有內(nèi)外賬,內(nèi)帳一部分收入在個人銀行卡上,現(xiàn)在公戶上的資金不夠用,需要從個人卡取現(xiàn)存進(jìn)對公賬戶付款,但是外賬上的現(xiàn)金余額是沒有的,這筆賬我應(yīng)該在外賬上怎么做賬?
老師請問一下 我們做賬現(xiàn)金收入 實際公司有部分是現(xiàn)金存現(xiàn),有部分是個人轉(zhuǎn)款(負(fù)責(zé)人不是法人),之前做賬的時候直接掛在個人頭上 現(xiàn)在才知道這些個人轉(zhuǎn)款是營業(yè)款(當(dāng)時做的現(xiàn)金收入),請問一下 這個要怎么調(diào)整
老師。請問一下實際是開票銀行收款,取得發(fā)票銀行付款的,但是上一任會計從來不問公戶流水,做賬開票全部現(xiàn)金收款,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅, 取得發(fā)票全部現(xiàn)金付款了 購入 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金 賬上有現(xiàn)金也做發(fā)放工資,沒有現(xiàn)金做貸其他應(yīng)付款 法人。 所以賬上實際一分錢現(xiàn)金都沒有了。那現(xiàn)在銀行收款的,銀行付款的。我要咋整哦。
老師,最新購置稅政策,新能源交么
請問老師,這個賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫是對的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎
老師您好!請教一下這個借方合計數(shù)怎么填寫?
老師,想要辦理一個營業(yè)執(zhí)照,只進(jìn)行線上直播售賣,需要哪些手續(xù)呢?
老師選擇第7為啥按照4年計提折舊考察的哪句呢?不會呢
財管高低點法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會計賬,期初余額和累計發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
借方現(xiàn)金,貸方主營業(yè)務(wù)收入
你說之前做賬的時候直接掛在個人頭,現(xiàn)在怎么又說記得主營業(yè)務(wù)收入。
是這樣的 開出發(fā)票做收入,借現(xiàn)金,貸收入,做銀行賬的時候個人轉(zhuǎn)賬到公司,掛在個人頭上 現(xiàn)在才知道個人轉(zhuǎn)賬的是營業(yè)款 這個要怎么沖銷
你好!你是這樣做的話,那么你賬上的現(xiàn)金比你實際的現(xiàn)金要多,對吧!說的就是你這些掛了往來,同時又做了收入的。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)
是的 就是這樣 那摘要我要寫什么呢
你好!可以寫前期差錯更正。
差不多有一年的時間都是這樣做的 我這個就調(diào)一筆就可以啦還是一筆一筆的調(diào)
是這樣嗎 前期差錯更正 借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金
你好!可以一筆調(diào)。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)做紅字發(fā)票不要反向做賬。
如果是當(dāng)期個人轉(zhuǎn)營業(yè)款 那我是不是借其他應(yīng)付 貸:現(xiàn)金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付
你是要把掛賬的個人往來轉(zhuǎn)到收入還是銀行存款,沒太理解你的意思
和前面那種情況一樣的 只是前面不知道是營業(yè)款 現(xiàn)在知道了 這個怎么做
如果是當(dāng)期的,你直接去修改當(dāng)期的那張憑證。
不是這個意思 我全部做現(xiàn)金收入 做銀行賬時才發(fā)現(xiàn)個人轉(zhuǎn)賬到公司 那我做銀行賬的時候可以借其他應(yīng)付,貸現(xiàn)金,借 銀行存款,貸其他應(yīng)付嗎
借:現(xiàn)金(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字)
不要做反向分錄,做紅字分錄。做反向分錄,查看科目余額表的時候,累計數(shù)據(jù)會偏大,與實際情況不符。
老師 請問一下我調(diào)賬可以這樣做嗎
需要把金額借方能放到貸方加個減號變成紅字,貸方能放到借方,也用紅字。
之前做的賬是借管理費用,貸其他應(yīng)付 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這筆已經(jīng)用現(xiàn)金支付了的 需要調(diào)賬
不是很明白 麻煩幫我寫下分錄哈
那就做一筆借:其他應(yīng)付款(金額寫貸方紅字)貸:庫存現(xiàn)金(金額在貸方藍(lán)字)