你好!請問當(dāng)時做現(xiàn)金收入時,貸方記的什么科目?
不可以進項稅額抵扣的情形有哪些
老師,購買股權(quán)轉(zhuǎn)的款,怎么做賬
@郭老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(車票+餐費+住宿費+差旅費補貼)請問這幾項都可以加計扣除么?還是說差旅費補貼不可以加計扣除?@郭老師
收到財政票據(jù),可以稅前扣除嗎
企業(yè)銀行貸款設(shè)一般戶。會計分錄怎么做
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,記固定資產(chǎn),1.5付定金20000,4.25付5000,5.7付300000,6.7付尾款5000,開始使用時間5.1,怎么錄固定資產(chǎn)并生成憑證啊 這借固定資產(chǎn) 這分錄從哪個月開始算呢,
計提的養(yǎng)老保險為啥屬于設(shè)定提存計劃呢這個詞好難理解。咋不是設(shè)定受益計劃呢老師
老師,我們公司收到一張設(shè)計服務(wù),是個人給代開的發(fā)票,個稅系統(tǒng)提示我們需要給這個人申報勞務(wù)報酬,開票金額是400元,想問下這個申報勞務(wù)報酬的話是不是需要這個個人的身份證信息呀
辛苦圖片這個老師說下謝謝
借方現(xiàn)金,貸方主營業(yè)務(wù)收入
你說之前做賬的時候直接掛在個人頭,現(xiàn)在怎么又說記得主營業(yè)務(wù)收入。
是這樣的 開出發(fā)票做收入,借現(xiàn)金,貸收入,做銀行賬的時候個人轉(zhuǎn)賬到公司,掛在個人頭上 現(xiàn)在才知道個人轉(zhuǎn)賬的是營業(yè)款 這個要怎么沖銷
你好!你是這樣做的話,那么你賬上的現(xiàn)金比你實際的現(xiàn)金要多,對吧!說的就是你這些掛了往來,同時又做了收入的。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)
是的 就是這樣 那摘要我要寫什么呢
你好!可以寫前期差錯更正。
差不多有一年的時間都是這樣做的 我這個就調(diào)一筆就可以啦還是一筆一筆的調(diào)
是這樣嗎 前期差錯更正 借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金
你好!可以一筆調(diào)。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)做紅字發(fā)票不要反向做賬。
如果是當(dāng)期個人轉(zhuǎn)營業(yè)款 那我是不是借其他應(yīng)付 貸:現(xiàn)金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付
你是要把掛賬的個人往來轉(zhuǎn)到收入還是銀行存款,沒太理解你的意思
和前面那種情況一樣的 只是前面不知道是營業(yè)款 現(xiàn)在知道了 這個怎么做
如果是當(dāng)期的,你直接去修改當(dāng)期的那張憑證。
不是這個意思 我全部做現(xiàn)金收入 做銀行賬時才發(fā)現(xiàn)個人轉(zhuǎn)賬到公司 那我做銀行賬的時候可以借其他應(yīng)付,貸現(xiàn)金,借 銀行存款,貸其他應(yīng)付嗎
借:現(xiàn)金(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字)
不要做反向分錄,做紅字分錄。做反向分錄,查看科目余額表的時候,累計數(shù)據(jù)會偏大,與實際情況不符。
老師 請問一下我調(diào)賬可以這樣做嗎
需要把金額借方能放到貸方加個減號變成紅字,貸方能放到借方,也用紅字。
之前做的賬是借管理費用,貸其他應(yīng)付 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這筆已經(jīng)用現(xiàn)金支付了的 需要調(diào)賬
不是很明白 麻煩幫我寫下分錄哈
那就做一筆借:其他應(yīng)付款(金額寫貸方紅字)貸:庫存現(xiàn)金(金額在貸方藍字)