你好!請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)做現(xiàn)金收入時(shí),貸方記的什么科目?
你好,老師。請(qǐng)問(wèn),法人拿了公司款,這個(gè)錢(qián)實(shí)際發(fā)了員工工資,實(shí)際上不欠啥錢(qián)了。但是賬上一直顯示有法人借款。這個(gè)能不能法人用現(xiàn)金一次給公司50萬(wàn)。法人是外國(guó)人。如果現(xiàn)金給的話(huà),企業(yè)需要把現(xiàn)金存入銀行吧,現(xiàn)金金額有些多了。怎么樣平賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn):現(xiàn)在的公司是朋友之前公司轉(zhuǎn)讓的,當(dāng)時(shí)有一些開(kāi)辦費(fèi)和一些沒(méi)有實(shí)際的報(bào)銷(xiāo)款做現(xiàn)金支付,相當(dāng)于向以前法人借款給公司做現(xiàn)金支付,之前那法人已經(jīng)與現(xiàn)在公司不存在關(guān)聯(lián)了,但外賬還掛著之前欠法人30多萬(wàn)借款,請(qǐng)問(wèn)這筆款要怎么處理平賬,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入又得繳稅,通過(guò)公賬轉(zhuǎn)還給之前的法人再轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的法人私人,又怕被卷走了。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有內(nèi)外賬,內(nèi)帳一部分收入在個(gè)人銀行卡上,現(xiàn)在公戶(hù)上的資金不夠用,需要從個(gè)人卡取現(xiàn)存進(jìn)對(duì)公賬戶(hù)付款,但是外賬上的現(xiàn)金余額是沒(méi)有的,這筆賬我應(yīng)該在外賬上怎么做賬?
老師請(qǐng)問(wèn)一下 我們做賬現(xiàn)金收入 實(shí)際公司有部分是現(xiàn)金存現(xiàn),有部分是個(gè)人轉(zhuǎn)款(負(fù)責(zé)人不是法人),之前做賬的時(shí)候直接掛在個(gè)人頭上 現(xiàn)在才知道這些個(gè)人轉(zhuǎn)款是營(yíng)業(yè)款(當(dāng)時(shí)做的現(xiàn)金收入),請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)要怎么調(diào)整
老師。請(qǐng)問(wèn)一下實(shí)際是開(kāi)票銀行收款,取得發(fā)票銀行付款的,但是上一任會(huì)計(jì)從來(lái)不問(wèn)公戶(hù)流水,做賬開(kāi)票全部現(xiàn)金收款,借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅, 取得發(fā)票全部現(xiàn)金付款了 購(gòu)入 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 賬上有現(xiàn)金也做發(fā)放工資,沒(méi)有現(xiàn)金做貸其他應(yīng)付款 法人。 所以賬上實(shí)際一分錢(qián)現(xiàn)金都沒(méi)有了。那現(xiàn)在銀行收款的,銀行付款的。我要咋整哦。
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問(wèn)了客服老師沒(méi)人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾!??! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷(xiāo)存領(lǐng)出出庫(kù)這欄是不銜接的。這樣子的話(huà)。
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷(xiāo)售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司,一般開(kāi)發(fā)票是按照合同開(kāi),還是按照結(jié)算單開(kāi)的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢(qián)的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買(mǎi)賣(mài)合同為什么不行,只有政策性房屋買(mǎi)賣(mài)合同才屬于專(zhuān)屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
借方現(xiàn)金,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你說(shuō)之前做賬的時(shí)候直接掛在個(gè)人頭,現(xiàn)在怎么又說(shuō)記得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
是這樣的 開(kāi)出發(fā)票做收入,借現(xiàn)金,貸收入,做銀行賬的時(shí)候個(gè)人轉(zhuǎn)賬到公司,掛在個(gè)人頭上 現(xiàn)在才知道個(gè)人轉(zhuǎn)賬的是營(yíng)業(yè)款 這個(gè)要怎么沖銷(xiāo)
你好!你是這樣做的話(huà),那么你賬上的現(xiàn)金比你實(shí)際的現(xiàn)金要多,對(duì)吧!說(shuō)的就是你這些掛了往來(lái),同時(shí)又做了收入的。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)
是的 就是這樣 那摘要我要寫(xiě)什么呢
你好!可以寫(xiě)前期差錯(cuò)更正。
差不多有一年的時(shí)間都是這樣做的 我這個(gè)就調(diào)一筆就可以啦還是一筆一筆的調(diào)
是這樣嗎 前期差錯(cuò)更正 借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金
你好!可以一筆調(diào)。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)做紅字發(fā)票不要反向做賬。
如果是當(dāng)期個(gè)人轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)款 那我是不是借其他應(yīng)付 貸:現(xiàn)金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付
你是要把掛賬的個(gè)人往來(lái)轉(zhuǎn)到收入還是銀行存款,沒(méi)太理解你的意思
和前面那種情況一樣的 只是前面不知道是營(yíng)業(yè)款 現(xiàn)在知道了 這個(gè)怎么做
如果是當(dāng)期的,你直接去修改當(dāng)期的那張憑證。
不是這個(gè)意思 我全部做現(xiàn)金收入 做銀行賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)個(gè)人轉(zhuǎn)賬到公司 那我做銀行賬的時(shí)候可以借其他應(yīng)付,貸現(xiàn)金,借 銀行存款,貸其他應(yīng)付嗎
借:現(xiàn)金(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字)
不要做反向分錄,做紅字分錄。做反向分錄,查看科目余額表的時(shí)候,累計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)偏大,與實(shí)際情況不符。
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我調(diào)賬可以這樣做嗎
需要把金額借方能放到貸方加個(gè)減號(hào)變成紅字,貸方能放到借方,也用紅字。
之前做的賬是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這筆已經(jīng)用現(xiàn)金支付了的 需要調(diào)賬
不是很明白 麻煩幫我寫(xiě)下分錄哈
那就做一筆借:其他應(yīng)付款(金額寫(xiě)貸方紅字)貸:庫(kù)存現(xiàn)金(金額在貸方藍(lán)字)