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老師請問一下 我們做賬現(xiàn)金收入 實際公司有部分是現(xiàn)金存現(xiàn),有部分是個人轉(zhuǎn)款(負(fù)責(zé)人不是法人),之前做賬的時候直接掛在個人頭上 現(xiàn)在才知道這些個人轉(zhuǎn)款是營業(yè)款(當(dāng)時做的現(xiàn)金收入),請問一下 這個要怎么調(diào)整

2024-11-07 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-07 10:04

你好!請問當(dāng)時做現(xiàn)金收入時,貸方記的什么科目?

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 10:06

借方現(xiàn)金,貸方主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2024-11-07 10:13

你說之前做賬的時候直接掛在個人頭,現(xiàn)在怎么又說記得主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 10:15

是這樣的 開出發(fā)票做收入,借現(xiàn)金,貸收入,做銀行賬的時候個人轉(zhuǎn)賬到公司,掛在個人頭上 現(xiàn)在才知道個人轉(zhuǎn)賬的是營業(yè)款 這個要怎么沖銷

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齊紅老師 解答 2024-11-07 10:24

你好!你是這樣做的話,那么你賬上的現(xiàn)金比你實際的現(xiàn)金要多,對吧!說的就是你這些掛了往來,同時又做了收入的。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 10:29

是的 就是這樣 那摘要我要寫什么呢

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齊紅老師 解答 2024-11-07 10:30

你好!可以寫前期差錯更正。

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 10:32

差不多有一年的時間都是這樣做的 我這個就調(diào)一筆就可以啦還是一筆一筆的調(diào)

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 10:34

是這樣嗎 前期差錯更正 借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2024-11-07 10:36

你好!可以一筆調(diào)。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)做紅字發(fā)票不要反向做賬。

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 10:40

如果是當(dāng)期個人轉(zhuǎn)營業(yè)款 那我是不是借其他應(yīng)付 貸:現(xiàn)金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付

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齊紅老師 解答 2024-11-07 10:50

你是要把掛賬的個人往來轉(zhuǎn)到收入還是銀行存款,沒太理解你的意思

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 10:57

和前面那種情況一樣的 只是前面不知道是營業(yè)款 現(xiàn)在知道了 這個怎么做

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齊紅老師 解答 2024-11-07 11:05

如果是當(dāng)期的,你直接去修改當(dāng)期的那張憑證。

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 11:11

不是這個意思 我全部做現(xiàn)金收入 做銀行賬時才發(fā)現(xiàn)個人轉(zhuǎn)賬到公司 那我做銀行賬的時候可以借其他應(yīng)付,貸現(xiàn)金,借 銀行存款,貸其他應(yīng)付嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-07 11:14

借:現(xiàn)金(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字)

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齊紅老師 解答 2024-11-07 11:15

不要做反向分錄,做紅字分錄。做反向分錄,查看科目余額表的時候,累計數(shù)據(jù)會偏大,與實際情況不符。

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 11:56

老師 請問一下我調(diào)賬可以這樣做嗎

老師  請問一下我調(diào)賬可以這樣做嗎
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齊紅老師 解答 2024-11-07 12:05

需要把金額借方能放到貸方加個減號變成紅字,貸方能放到借方,也用紅字。

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 12:21

之前做的賬是借管理費用,貸其他應(yīng)付 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這筆已經(jīng)用現(xiàn)金支付了的 需要調(diào)賬

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快賬用戶3759 追問 2024-11-07 12:22

不是很明白 麻煩幫我寫下分錄哈

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齊紅老師 解答 2024-11-07 12:22

那就做一筆借:其他應(yīng)付款(金額寫貸方紅字)貸:庫存現(xiàn)金(金額在貸方藍(lán)字)

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你好!請問當(dāng)時做現(xiàn)金收入時,貸方記的什么科目?
2024-11-07
同學(xué)您好,根據(jù)理論來說,以前沒有實際報銷的費用,就不應(yīng)該做賬,那么做了賬了,就應(yīng)該調(diào)整回來,也就是說會出現(xiàn)利潤變大的情況。生活中一些企業(yè)在遇到這種問題的時候,很多都是采用不正規(guī)的方法,比如常見的方法有。把原股東錢的賬調(diào)處來,先掛在先任股東賬上,然后慢慢找成本票來一點一點消化。2.直接對公打給原法人,然后再私下轉(zhuǎn)回給現(xiàn)任股東私人卡。不過這兩種都不是合規(guī)的。
2022-10-24
你好,你現(xiàn)在對公已經(jīng)有體現(xiàn)了,對公就正常計入現(xiàn)金增加,掛往來
2024-01-29
用其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款做往來科目。
2022-03-10
同學(xué),你好 如果庫存現(xiàn)金增加了,那肯定是公司借法人的,不會是法人借公司的。如果你當(dāng)時只多錄了庫存現(xiàn)金的,未錄這個金額對應(yīng)的負(fù)債的話,資產(chǎn)負(fù)債表肯定是不平的,現(xiàn)在你只要把這筆款找出來,看當(dāng)時錄期初的時候錄在哪個科目了,然后沖銷那個科目把它掛在其他應(yīng)付款-法人科目上就可以了。 祝你學(xué)習(xí)愉快!
2021-01-12
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