你好!請(qǐng)問當(dāng)時(shí)做現(xiàn)金收入時(shí),貸方記的什么科目?
你好,老師。請(qǐng)問,法人拿了公司款,這個(gè)錢實(shí)際發(fā)了員工工資,實(shí)際上不欠啥錢了。但是賬上一直顯示有法人借款。這個(gè)能不能法人用現(xiàn)金一次給公司50萬。法人是外國人。如果現(xiàn)金給的話,企業(yè)需要把現(xiàn)金存入銀行吧,現(xiàn)金金額有些多了。怎么樣平賬呢?
老師,請(qǐng)問:現(xiàn)在的公司是朋友之前公司轉(zhuǎn)讓的,當(dāng)時(shí)有一些開辦費(fèi)和一些沒有實(shí)際的報(bào)銷款做現(xiàn)金支付,相當(dāng)于向以前法人借款給公司做現(xiàn)金支付,之前那法人已經(jīng)與現(xiàn)在公司不存在關(guān)聯(lián)了,但外賬還掛著之前欠法人30多萬借款,請(qǐng)問這筆款要怎么處理平賬,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入又得繳稅,通過公賬轉(zhuǎn)還給之前的法人再轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的法人私人,又怕被卷走了。
請(qǐng)問老師,我們有內(nèi)外賬,內(nèi)帳一部分收入在個(gè)人銀行卡上,現(xiàn)在公戶上的資金不夠用,需要從個(gè)人卡取現(xiàn)存進(jìn)對(duì)公賬戶付款,但是外賬上的現(xiàn)金余額是沒有的,這筆賬我應(yīng)該在外賬上怎么做賬?
老師請(qǐng)問一下 我們做賬現(xiàn)金收入 實(shí)際公司有部分是現(xiàn)金存現(xiàn),有部分是個(gè)人轉(zhuǎn)款(負(fù)責(zé)人不是法人),之前做賬的時(shí)候直接掛在個(gè)人頭上 現(xiàn)在才知道這些個(gè)人轉(zhuǎn)款是營業(yè)款(當(dāng)時(shí)做的現(xiàn)金收入),請(qǐng)問一下 這個(gè)要怎么調(diào)整
老師。請(qǐng)問一下實(shí)際是開票銀行收款,取得發(fā)票銀行付款的,但是上一任會(huì)計(jì)從來不問公戶流水,做賬開票全部現(xiàn)金收款,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅, 取得發(fā)票全部現(xiàn)金付款了 購入 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金 賬上有現(xiàn)金也做發(fā)放工資,沒有現(xiàn)金做貸其他應(yīng)付款 法人。 所以賬上實(shí)際一分錢現(xiàn)金都沒有了。那現(xiàn)在銀行收款的,銀行付款的。我要咋整哦。
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
借方現(xiàn)金,貸方主營業(yè)務(wù)收入
你說之前做賬的時(shí)候直接掛在個(gè)人頭,現(xiàn)在怎么又說記得主營業(yè)務(wù)收入。
是這樣的 開出發(fā)票做收入,借現(xiàn)金,貸收入,做銀行賬的時(shí)候個(gè)人轉(zhuǎn)賬到公司,掛在個(gè)人頭上 現(xiàn)在才知道個(gè)人轉(zhuǎn)賬的是營業(yè)款 這個(gè)要怎么沖銷
你好!你是這樣做的話,那么你賬上的現(xiàn)金比你實(shí)際的現(xiàn)金要多,對(duì)吧!說的就是你這些掛了往來,同時(shí)又做了收入的。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)
是的 就是這樣 那摘要我要寫什么呢
你好!可以寫前期差錯(cuò)更正。
差不多有一年的時(shí)間都是這樣做的 我這個(gè)就調(diào)一筆就可以啦還是一筆一筆的調(diào)
是這樣嗎 前期差錯(cuò)更正 借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金
你好!可以一筆調(diào)。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)做紅字發(fā)票不要反向做賬。
如果是當(dāng)期個(gè)人轉(zhuǎn)營業(yè)款 那我是不是借其他應(yīng)付 貸:現(xiàn)金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付
你是要把掛賬的個(gè)人往來轉(zhuǎn)到收入還是銀行存款,沒太理解你的意思
和前面那種情況一樣的 只是前面不知道是營業(yè)款 現(xiàn)在知道了 這個(gè)怎么做
如果是當(dāng)期的,你直接去修改當(dāng)期的那張憑證。
不是這個(gè)意思 我全部做現(xiàn)金收入 做銀行賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)個(gè)人轉(zhuǎn)賬到公司 那我做銀行賬的時(shí)候可以借其他應(yīng)付,貸現(xiàn)金,借 銀行存款,貸其他應(yīng)付嗎
借:現(xiàn)金(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字)
不要做反向分錄,做紅字分錄。做反向分錄,查看科目余額表的時(shí)候,累計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)偏大,與實(shí)際情況不符。
老師 請(qǐng)問一下我調(diào)賬可以這樣做嗎
需要把金額借方能放到貸方加個(gè)減號(hào)變成紅字,貸方能放到借方,也用紅字。
之前做的賬是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這筆已經(jīng)用現(xiàn)金支付了的 需要調(diào)賬
不是很明白 麻煩幫我寫下分錄哈
那就做一筆借:其他應(yīng)付款(金額寫貸方紅字)貸:庫存現(xiàn)金(金額在貸方藍(lán)字)