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你好,申報是免稅銷售額,在勾選進項有部分發(fā)票選不抵扣,這個不抵扣稅額銀行收到退稅,我賬怎么做呢?稅金放在應交稅費-出口退稅? 借:庫存商品-A產(chǎn)品 應交稅費-出口退稅 貸:應付賬款-某公司

2024-11-06 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-06 17:17

你好,借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計處理: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理: 借:其他應收款——應收補貼款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵稅額"做如下會計處理: 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應收款——應收補貼款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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