借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付股利
老師,合伙企業(yè),以前年度沒有分配過紅利,現(xiàn)在要求分配紅利。累計(jì)未分配利潤是322萬,要求按照每一年的合伙人個(gè)人開票金額占總開票金額的比例分配,請問,1、年底,本年利潤為負(fù)數(shù)也好結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤嗎?2、有的年份利潤為負(fù)數(shù),那么這一年分配金額就是負(fù)數(shù)嗎?
合伙企業(yè)投資了一個(gè)公司,這個(gè)公司本月從未分配利潤中轉(zhuǎn)40多萬到股本~合伙企業(yè),那么下個(gè)月申報(bào)5月份合伙企業(yè)個(gè)稅時(shí),合伙企業(yè)的所有合伙人是不是要按照利股紅繳納個(gè)稅
我公司本月做了一筆未分配50萬轉(zhuǎn)股本的會計(jì)處理,其中自然人股東是10萬,合伙企業(yè)是10萬,法人股東是30萬 會計(jì)分錄是:借 股本~其他公司 30萬 ~某某人 10萬 ~合伙企業(yè) 10萬 貸 利潤分配~未分配利潤 50 這個(gè)分錄對嗎,下個(gè)月需要交利股紅個(gè)稅,那么這個(gè)月要怎么做會計(jì)處理
今年1季度未分配利潤1000萬 利潤800萬。非上市公司,股東分紅,股東是一個(gè)合伙企業(yè)占股30%一個(gè)總部占股70% ,計(jì)劃按一季度利潤800萬分紅,是按股權(quán)比例給相應(yīng)公司分紅么?需要哪些流程?
公司是有限合伙企業(yè),合伙人分別是一個(gè)法人股東一個(gè)自然人股東。現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤總額是500萬。先分后稅,給合伙人應(yīng)該按照哪個(gè)金額分???
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借,利潤分配未分配利潤485 貸:銀行存款485?這樣嗎?這樣的話利潤分配未分配利潤不就不平了???
不是,按按照480才對的這數(shù)字,
那調(diào)增項(xiàng)5萬怎么弄?合伙企業(yè)也沒有匯算清繳
那5萬是稅法不認(rèn)可,凈利潤=利潤總額-所得稅
不太明白,具體解釋一下?
我的意思納稅調(diào)整只是影響所得稅,
合伙企業(yè)不交企業(yè)所得稅啊
也是繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅
那個(gè)不是合伙人是自然人的時(shí)候啊?我們還有一個(gè)是法人股東啊,這個(gè)調(diào)整項(xiàng)怎么弄?
凈利潤是利潤總額減去繳納的生產(chǎn)個(gè)稅的
給合伙人分的時(shí)候是按照利潤總額分還是凈利潤分?
當(dāng)然是是按照凈利潤分配的
合伙企業(yè)不是按照應(yīng)納稅所得額分嗎?
不是,按照凈利潤才是對的
如果年底還沒有結(jié)賬,未分配利潤是個(gè)負(fù)數(shù)。合伙人一定要拿錢,付了款,會計(jì)分錄怎么做?記入哪個(gè)科目?
相當(dāng)于提前分紅? 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸銀行存款
對,提前分紅。但是賬上未分配利潤是個(gè)負(fù)數(shù),能這么做賬嗎?
只能這樣做,虧損多了