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你好老師,我公司之前實收資本500萬,現(xiàn)在減資金到100萬,公司帳上實收資本還是500萬,我是不是要在賬上做個變動,分錄怎么做

2024-11-06 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-06 14:47

同學(xué),您好。當(dāng)公司進行減資時,需要對實收資本賬戶進行調(diào)整,以反映公司實際的資本情況。 減資部分直接返還股東投資款進行減資,分錄:借:實收資本 貸:銀行存款等

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快賬用戶7815 追問 2024-11-06 14:54

銀行存款?公司哪有那么多錢付呀,認繳制度啊老師

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齊紅老師 解答 2024-11-06 14:56

同學(xué),您好,認繳制的情況下,您現(xiàn)在賬上的實收資本的500萬,這個500萬是股東存進來的投資款嗎?是存的錢到公司賬戶嗎?

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快賬用戶7815 追問 2024-11-06 15:00

是實繳500,股本凈額是500,現(xiàn)在注冊資本為100

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齊紅老師 解答 2024-11-06 15:00

同學(xué),您好,如果當(dāng)初股東是真金白銀的存款到公司賬戶的,減資款如果現(xiàn)在沒錢給,可以掛其他應(yīng)付款——減資退投資款科目,如果當(dāng)初根本沒存投資款時來,那實收資本下的500萬的金額是從哪來的?查找差錯原因進行更正。

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齊紅老師 解答 2024-11-06 15:01

嗯,確認是實繳進來的,暫時沒錢給,可以先掛其他應(yīng)付款科目,以后有錢慢慢還。

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快賬用戶7815 追問 2024-11-06 15:24

可以和其他往來科目對沖?

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齊紅老師 解答 2024-11-06 15:36

您的賬上還有其他和這個股東的往來嗎?如果有,可以互抵債務(wù)。但要把相關(guān)資料準備好。

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快賬用戶7815 追問 2024-11-06 16:26

相關(guān)資料是指什么資料

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齊紅老師 解答 2024-11-07 08:30

同學(xué),您好。比如說您要互抵債務(wù),總得有個協(xié)議吧,不能會計說抵就抵了吧。

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齊紅老師 解答 2024-11-07 08:31

就是要有個依據(jù)抵債,不能只光一個憑證。

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同學(xué),您好。當(dāng)公司進行減資時,需要對實收資本賬戶進行調(diào)整,以反映公司實際的資本情況。 減資部分直接返還股東投資款進行減資,分錄:借:實收資本 貸:銀行存款等
2024-11-06
你好!減資的會計處理是這樣的:借記“資本公積”或“未分配利潤”科目,貸記“實收資本”科目。金額就是減少的資本額,即400萬。具體分錄要根據(jù)你們公司的具體情況來調(diào)整。
2024-11-05
您好,減資:借記“實收資本”,貸記“銀行存款” 如果撤資時企業(yè)需要支付超過股東原始投入的金額,那么超出部分可能需要繳納個人所得稅。
2024-12-24
您好 是想通過減資去沖抵其他應(yīng)收款余額嗎?還是?
2021-03-11
您好,意思是多的要還給股東嗎?
2024-12-18
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