不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票開(kāi)具后,作為一般納稅人,你們需要按照發(fā)票上的金額計(jì)算并預(yù)繳增值稅。具體的稅率和計(jì)算方法可以根據(jù)最新的稅法進(jìn)行核算。
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一般納稅人不動(dòng)產(chǎn)租賃房屋、場(chǎng)地租賃、不動(dòng)產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)租賃的增值稅稅率分別是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人租賃不動(dòng)產(chǎn),開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票稅點(diǎn)是多少?
我公司一般納稅人承包的土地轉(zhuǎn)租給乙公司,免增值稅嗎?發(fā)票開(kāi)"不動(dòng)產(chǎn)租賃"土地出賃費(fèi)嗎?
我公司一般納稅人承包的土地轉(zhuǎn)租給乙公司,免增值稅嗎?發(fā)票開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)租賃土地出賃費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具的不動(dòng)產(chǎn)租賃5%普通發(fā)票,季度未超30萬(wàn),還需要繳納增值稅嗎
老師不好 462題第五題為什么除以1.09???不是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,過(guò)程有點(diǎn)長(zhǎng),是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動(dòng),有時(shí)候充100送10元,有時(shí)候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個(gè)收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒(méi)學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來(lái)收入是一天8000元,但是有些是會(huì)員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個(gè)直接按照軟件的不對(duì),利潤(rùn)偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會(huì)員卡,哪些是100送10元活動(dòng)還是500送50的,這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤(rùn)表,可是用導(dǎo)出來(lái)的軟件收入做出來(lái)不準(zhǔn)呀,老師這個(gè)是不是無(wú)解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個(gè)數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么寫(xiě)分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車(chē)才要交消費(fèi)稅吧?
老師,我給客戶(hù)開(kāi)了32萬(wàn)的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對(duì)方在幾個(gè)月后付款時(shí)直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫(kù)存股會(huì)導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話(huà)給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒(méi)有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中級(jí)會(huì)計(jì)考試,繼續(xù)教育得需要時(shí)間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
不是跟銷(xiāo)售貨物一起算增值稅嗎?
不動(dòng)產(chǎn)租賃的增值稅是單獨(dú)計(jì)算的,不與銷(xiāo)售貨物的增值稅合并計(jì)算。具體的稅率和計(jì)算方法依據(jù)不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)的規(guī)定執(zhí)行。這樣可以確保稅務(wù)處理的準(zhǔn)確性。
我們是2015年的房產(chǎn),增值稅及附加稅申報(bào)表第21欄簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額不是的嗎?
對(duì)于2015年購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)進(jìn)行出租,如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,確實(shí)可以在增值稅及附加稅申報(bào)表的第21欄填報(bào)應(yīng)納稅額。簡(jiǎn)易計(jì)稅通常適用于一定條件下的不動(dòng)產(chǎn)出租,稅率較為優(yōu)惠。具體是否適用,需要根據(jù)當(dāng)時(shí)的具體情況和稅法規(guī)定判斷。
2015年的房產(chǎn),是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我21欄填了,意思就是繳納了增值稅,是這個(gè)意思對(duì)吧
是的,如果你已經(jīng)在增值稅及附加稅申報(bào)表的第21欄填寫(xiě)了應(yīng)納稅額,并采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,這意味著你已經(jīng)按照規(guī)定計(jì)算并申報(bào)了增值稅。這樣你就完成了稅務(wù)義務(wù)的履行。