管理不善造成的損失通常不屬于企業(yè)正常經(jīng)營范圍內(nèi)的損失,因此這類損失一般不能在計算所得稅時作為稅前扣除。正確的稅前扣除應(yīng)該是企業(yè)正常運營中的成本和費用。
你好老師,我想問下存貨因管理不善造成的損失匯算清繳的時候可以稅前扣除嗎
老師,企業(yè)管理不善造成的損失是不能所得稅前扣除的吧?所得稅匯算清繳時得納稅調(diào)增是嗎?
老師管理不善導(dǎo)致存貨損失 營業(yè)外支出 所得稅可以全額扣除是嗎
非正常損失是因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)的損失能作為企業(yè)所得稅稅前扣除的憑證包括哪些
管理不善的貨物損失,可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?增值稅要轉(zhuǎn)出嗎?
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
那哪些損失可以允許稅前扣除呢
管理不善進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫呢?
關(guān)于管理不善導(dǎo)致的進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,通常這種情況是不會直接影響會計分錄的。如果確實需要調(diào)整相關(guān)的稅金處理,應(yīng)該是根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)來進(jìn)行相應(yīng)的會計處理,比如調(diào)整應(yīng)交稅費科目等。具體分錄需要根據(jù)實際情況來確定。
可以稅前扣除的損失主要包括因自然災(zāi)害、意外事故等不可抗力因素造成的損失,以及正常經(jīng)營活動中符合稅法規(guī)定的其他損失。這些損失需要有相應(yīng)的證明文件,并符合稅務(wù)規(guī)定。