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老師您好,單位之前是0申報的,現(xiàn)在要修改2023年到現(xiàn)在的的所有報表,公司開始做賬了,2023年的修改過了,那今年的一季度的財務(wù)報表,是不是要把今年一季度的賬做出來,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益啥的出來的一季度報表填上稅務(wù)局那個財務(wù)報表上

2024-11-03 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-03 12:03

您好 是的?是要把今年一季度的賬做出來,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益啥的出來的一季度報表填上稅務(wù)局那個財務(wù)報表上 所得申報表對應(yīng)的數(shù)據(jù)也應(yīng)該填寫

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快賬用戶6312 追問 2024-11-03 15:36

你好,資產(chǎn)負(fù)債表季度申報的數(shù)據(jù)是填到年初數(shù)上面嗎,那年報的資產(chǎn)負(fù)債表,填到期末數(shù)上面,年報的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是在哪里找的數(shù)據(jù),謝謝

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齊紅老師 解答 2024-11-03 15:39

年報的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是每年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)

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快賬用戶6312 追問 2024-11-03 15:41

你好,就是2023.1-2023.12年度財務(wù)報上的數(shù)據(jù)是2023.12月份的這一個月的數(shù)據(jù)是吧

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快賬用戶6312 追問 2024-11-03 15:41

資產(chǎn)負(fù)債表

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齊紅老師 解答 2024-11-03 15:54

2023.1-2023.12年度財務(wù)報上的數(shù)據(jù)是2023.12月份的這一個月的資產(chǎn)負(fù)債表 是的

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快賬用戶6312 追問 2024-11-03 16:06

你好,這個12月份數(shù)據(jù)是填到年初上還是期末數(shù)上面啊

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齊紅老師 解答 2024-11-03 16:27

年報的資產(chǎn)負(fù)債表有期初數(shù) 也有期末數(shù) 根據(jù)12月份的資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)填寫就好了啊? ?

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快賬用戶6312 追問 2024-11-03 16:33

你好,單位會計制度備案日期從2023年10開始,我賬從2023年3月開啟建賬的,之前沒有建賬,2023.12月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是2023.3-2023.12月的全部數(shù)據(jù),麻煩幫我看下我填到稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表年報上的對不對,

你好,單位會計制度備案日期從2023年10開始,我賬從2023年3月開啟建賬的,之前沒有建賬,2023.12月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是2023.3-2023.12月的全部數(shù)據(jù),麻煩幫我看下我填到稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表年報上的對不對,
你好,單位會計制度備案日期從2023年10開始,我賬從2023年3月開啟建賬的,之前沒有建賬,2023.12月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是2023.3-2023.12月的全部數(shù)據(jù),麻煩幫我看下我填到稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表年報上的對不對,
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齊紅老師 解答 2024-11-03 16:35

填到稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表年報上的正確的哈

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快賬用戶6312 追問 2024-11-03 16:40

老師您好,那稅務(wù)局季報的資產(chǎn)負(fù)債表,比如1-3月的,那我賬是一個月的做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本損益完成的資產(chǎn)報表,是把1到3月的合計數(shù)抄到稅務(wù)局報表上嗎,做賬每個月做完后,不知道怎么填到季報財務(wù)報表上

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齊紅老師 解答 2024-11-03 16:45

稅務(wù)局季報的資產(chǎn)負(fù)債表 一般是季度申報 填每個季度最后一個月資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)就好了 年初跟年末 對應(yīng)填進(jìn)去

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快賬用戶6312 追問 2024-11-03 17:11

你好,之前財務(wù)報表都是0報,現(xiàn)在要更正,2024第一季度的年初余額是不是2023年年報的期末余額啊,現(xiàn)在更正申報,年初余額帶不出來數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-11-03 17:25

之前財務(wù)報表都是0報,現(xiàn)在更正,2024第一季度的年初余額是2023年年報的期末余額 現(xiàn)在更正申報,年初余額帶不出來數(shù)據(jù) 請問去年12月份申報了么

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快賬用戶6312 追問 2024-11-03 17:30

你好,老師您是說去年10-12月份季度的資產(chǎn)負(fù)債表嗎,也是0申報,報過了

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快賬用戶6312 追問 2024-11-03 17:39

老師您好,單位是小規(guī)模,小企業(yè)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-11-04 08:58

去年10-12月份季度的資產(chǎn)負(fù)債表是0申報? 那就沒有期初數(shù)啊 去年0申報 期末數(shù)是0 所以2024的期初就是0

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快賬用戶6312 追問 2024-11-04 11:17

老師,你好,2023.1-12年報利潤表數(shù)據(jù)寫本年累計金額還是上年金額啊

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齊紅老師 解答 2024-11-04 11:55

2023.1-12年報利潤表數(shù)據(jù)寫本年累計金額

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您好 是的?是要把今年一季度的賬做出來,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益啥的出來的一季度報表填上稅務(wù)局那個財務(wù)報表上 所得申報表對應(yīng)的數(shù)據(jù)也應(yīng)該填寫
2024-11-03
不用啊,跟匯算清繳的是一樣就可以了呀
2024-04-03
同學(xué)你好,建議不用修改了,以后按正確的申報就行了。
2022-10-23
您好,這個是可以的哈,可以
2023-01-31
同學(xué)你好,方法一,按自動帶出來的利潤申報,以前年度損益調(diào)整不管它了。方法二,按自動帶出來的利潤申報,以前年度損益調(diào)整,在2023年匯算清繳時調(diào)整處理。
2024-04-09
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