需要申報(bào)增值稅 沒(méi)有銷(xiāo)售額0申報(bào)就可以
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒(méi)有申請(qǐng)出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么?
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒(méi)有申請(qǐng)出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么?增值稅申報(bào)需要怎么申報(bào)?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開(kāi)的外銷(xiāo)普通發(fā)票,稅率是多少?
老師,外貿(mào)企業(yè)第一次申報(bào)退稅,當(dāng)月增值稅申報(bào)表是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷(xiāo)又有外貿(mào)的,外貿(mào)那塊涉及退稅的,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)的,退稅怎么計(jì)算的
外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單的收入填到增值稅申報(bào)表的主表免稅銷(xiāo)售額中,那這個(gè)有沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的
【泰安市政務(wù)辦】您好,我們是泰安市行政審批服務(wù)局,按照國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局的通知,公司注冊(cè)資本認(rèn)繳出資時(shí)間超過(guò)2032年6月30日或認(rèn)繳出資額過(guò)大的,應(yīng)按照新《公司法》要求,結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行調(diào)整,請(qǐng)根據(jù)法律法規(guī)盡快在企業(yè)開(kāi)辦“一窗通”服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行備案或變更登記,相關(guān)業(yè)務(wù)的辦事指南可登錄市場(chǎng)準(zhǔn)入公共郵箱,在收件箱置頂中查看。 郵箱賬號(hào):tasmzj3f@163.com,密碼:-----
不征稅收入會(huì)計(jì)法規(guī),賬務(wù)處理,稅法法規(guī)有嗎
這個(gè)怎么開(kāi)票,是什么業(yè)務(wù)要資質(zhì)備注什么嗎
季出資產(chǎn)總額填哪個(gè)數(shù)
老師你好我們是民辦非服務(wù)企業(yè),報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我按工資報(bào)了,你說(shuō)他們有的是成本,一部分管理費(fèi)用,一部分成本,我們分開(kāi)算嗎
老師,有股東會(huì)決議格式樣板嗎
老師,門(mén)店的款項(xiàng)到商場(chǎng)賬戶(hù),商場(chǎng)再統(tǒng)一結(jié)算給我們,商場(chǎng)打款給我們時(shí),我們直接計(jì)入預(yù)收賬款,但有個(gè)費(fèi)用商場(chǎng)直接賬扣了,比如:費(fèi)用5000元(開(kāi)票),應(yīng)給我們50000元,實(shí)際只轉(zhuǎn)我們45000元,現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬?
老師,我們公司固定資產(chǎn)之前的折舊表沒(méi)有計(jì)提殘值,現(xiàn)在我要怎么做呢,是按之前的繼續(xù)折舊,還是重新做呢
當(dāng)月計(jì)提社保,并繳納社保的會(huì)計(jì)分錄
這個(gè)怎么開(kāi)票,是建筑服務(wù)合同嗎還是銷(xiāo)售貨物合同,需要什么資質(zhì)嗎要備注什么嗎
只有先申報(bào)增值稅才能申報(bào)退稅是嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的。