您好,增值稅只能以票扣稅,因此可以購進固定資產(chǎn)取得專票、成本費用開具專票來緩解
請問一下,我家每個月都有進項,銷項,一般納稅人,然后資產(chǎn)負債表當中年初余額怎么每一期都沒有數(shù)字呢?軟件名字,金蝶!老師們有沒有什么解決問題的辦法???
老師您好,我想問下,11月開出了發(fā)票,對應的進項供應商12月才給我們開,11月要交很多增值稅,有什么辦法能解決一下?
老師你好,我想問一下我的供應商上個月開專票給我納稅識別號開錯了,導致我認證不到票抵扣不了稅,這個有沒有什么解決辦法?如果不認進去我們要交很多增值稅
我們是增值稅一般納稅人,請問增值稅稅額要交很多時候,有什么好辦法稅務籌劃一下嗎,少交這樣
老師,我們是一般納稅人,對方給我們開的是普票,已經(jīng)夸年了,怎么辦,有沒有解決辦法
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務相關的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個發(fā)放股利怎么去算利潤留存率?
老師,A公司跟B公司一直有經(jīng)濟業(yè)務往來,A公司以付工程款形式付款600萬給B公司,然后讓B公司以退款方式轉(zhuǎn)回給A公司,這樣操作對B公司有哪些影響?
老師 怎么理解呢, 購進固定資產(chǎn)13%的,我們再開出去原材料13% 相當于一樣,關鍵是我們現(xiàn)在不需要購固定資產(chǎn)呢
您好,增值稅沒有專用發(fā)票是沒辦法減輕的,除非你沒有增值
所以我回復的購進固定資產(chǎn)取得專票、成本費用開具專票來緩解:比如你們購買辦公用品可以讓開具專票、出差開具專票、購買車輛電腦登取得專票等可以緩解
沒有增值,就是公司不開專票? 那你說的購固定資產(chǎn)緩解 怎么理解
您好,沒有增值不是不開票,是開的平價或低價發(fā)票就是沒有增值。比如購進車輛等固定資產(chǎn)取得專票可以抵扣原材料的增值稅