對(duì)于17萬(wàn)元的勞務(wù)費(fèi),如果以個(gè)人名義開(kāi)具,通常需要按照個(gè)人所得稅的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和納稅。個(gè)人取得勞務(wù)所得,稅率通常為20%。因此,理論上需要繳納的稅款為17萬(wàn)元的20%,即34,000元。 關(guān)于發(fā)票品名的問(wèn)題,建議按照實(shí)際交易內(nèi)容開(kāi)具發(fā)票,以避免違反稅務(wù)規(guī)定。如果有疑問(wèn)或需要優(yōu)化稅務(wù)處理,建議詳細(xì)記錄所有費(fèi)用,并與會(huì)計(jì)或稅務(wù)專業(yè)人士討論,以確保符合法規(guī)要求。

今年3月份獎(jiǎng)金2.8萬(wàn),公司要我們開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通票發(fā)放。但是后來(lái)又把發(fā)票退給我們了,實(shí)際按工資發(fā)放的,等于沒(méi)有用票。截止目前我們的工資已經(jīng)19萬(wàn)了。因?yàn)槲业陌l(fā)票丟失了2聯(lián)一直沒(méi)有去退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2.8萬(wàn)我年終要不要補(bǔ)稅?如果補(bǔ)按多少補(bǔ)?我的個(gè)稅抵扣里面有首套房房貸,2個(gè)60歲的老人贍養(yǎng)。我個(gè)稅系統(tǒng)里今年已經(jīng)交了1萬(wàn)多的個(gè)稅了,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)19萬(wàn)是不是還要按14萬(wàn)以上補(bǔ)繳繳,還是只從14萬(wàn)以后補(bǔ)?還有就是丟失的兩聯(lián)真的找不到了,打電話問(wèn)了稅務(wù)局,說(shuō)要找到其他2聯(lián)才可以?請(qǐng)問(wèn)我要怎么辦?
老師你好,我們公司是包工程來(lái)做的,主要是出人,其實(shí)就是建筑勞務(wù),經(jīng)常涉及臨時(shí)工,一個(gè)工程幾個(gè)月就完了,這些臨時(shí)工就回家了,幾乎都是農(nóng)民工,有三個(gè)問(wèn)題想咨詢:①農(nóng)民工收到錢都不可能給我們開(kāi)發(fā)票的,你給他說(shuō)“去稅務(wù)局代開(kāi)”他根本聽(tīng)不懂,有些字都不認(rèn)識(shí),這種情況我們?cè)趺崔k呢?②這部分臨時(shí)工的個(gè)人所得稅我們要按照勞務(wù)來(lái)給他們申報(bào)對(duì)么?③這些農(nóng)民工里面有很少一部分人是個(gè)體工商戶,可以開(kāi)發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒(méi)有接觸過(guò)個(gè)體,個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票是怎么計(jì)算稅款的呢?謝謝
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問(wèn)題。 1、由于分公司沒(méi)有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開(kāi)票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?由分公司開(kāi)票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開(kāi)費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來(lái)是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒(méi)有給他買社保稅務(wù)部部門查出來(lái)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開(kāi)的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開(kāi)其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對(duì)我們公司開(kāi)具任何勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對(duì)方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要扣除掉實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的稅金,因?yàn)閷?duì)方一直未提供過(guò)發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的相關(guān)稅金。這個(gè)要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個(gè)自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個(gè)人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個(gè)包工頭申報(bào)個(gè)稅?之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有替對(duì)方申報(bào)個(gè)稅過(guò),我們公司是否會(huì)擔(dān)法律責(zé)任,申報(bào)個(gè)稅的話對(duì)方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒(méi)法按實(shí)際人情況來(lái),假如給包工頭打款200萬(wàn),申報(bào)個(gè)稅時(shí)就把200萬(wàn)都加在這個(gè)包工頭身上嗎?
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買菜3千多,阿姨每次拿回來(lái)的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫(xiě)單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說(shuō)要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開(kāi)票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開(kāi)票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開(kāi)票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎


請(qǐng)問(wèn)已開(kāi)具個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以取消嗎?請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)局大廳除了可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,還能開(kāi)什么發(fā)票?
一旦發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具并報(bào)送稅務(wù)局,通常不能取消。如果發(fā)生錯(cuò)誤,需要通過(guò)正規(guī)渠道進(jìn)行糾正,可能包括開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行沖賬。 在稅務(wù)局大廳,除了可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,還可以開(kāi)具商品銷售發(fā)票、建筑業(yè)發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票等多種類型的發(fā)票,具體可開(kāi)具的發(fā)票類型取決于業(yè)務(wù)性質(zhì)和稅務(wù)局的具體規(guī)定。
好的,謝謝!
不客氣!如果還有其他問(wèn)題,隨時(shí)歡迎提問(wèn)。祝工作順利!
老師,請(qǐng)問(wèn)假如這17萬(wàn)元沒(méi)有申報(bào)勞務(wù)費(fèi),是不是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),不能計(jì)算成本里,需要繳納企業(yè)所得稅?
如果這17萬(wàn)元的勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有正規(guī)申報(bào),那么在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),這筆費(fèi)用通常不能作為成本或費(fèi)用扣除。這意味著在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),這筆費(fèi)用會(huì)被加回,可能導(dǎo)致企業(yè)所得稅的增加。正確的做法是按照規(guī)定申報(bào)并繳納相應(yīng)的個(gè)人所得稅或企業(yè)所得稅,確保財(cái)務(wù)記錄的合規(guī)性。
今天接稅務(wù)局的電話說(shuō)這勞務(wù)費(fèi)必須要申報(bào),請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其他辦法,交勞務(wù)費(fèi)34000太多了,可以不計(jì)成本交17萬(wàn)*0.05的企業(yè)所得稅嗎?
勞務(wù)費(fèi)必須按照個(gè)人所得稅的相關(guān)規(guī)定申報(bào)和繳納稅款,通常為20%的稅率。如果試圖以其他方式處理,比如將其作為企業(yè)成本并希望按較低的企業(yè)所得稅稅率申報(bào),這種做法可能不符合稅法規(guī)定,存在被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為逃稅的風(fēng)險(xiǎn)。 正確的做法是依法申報(bào)并繳納個(gè)人所得稅。如果擔(dān)心稅負(fù)過(guò)重,可以咨詢會(huì)計(jì)或稅務(wù)專家,看是否有合法的稅務(wù)籌劃方法可以優(yōu)化稅負(fù)。