當(dāng)然可以,公司A和公司B可以根據(jù)實際使用情況進(jìn)行費用分?jǐn)?。具體操作上,公司A需要與公司B簽訂費用分?jǐn)倕f(xié)議,明確分?jǐn)偟馁M用種類和比例。然后,公司A在支付完這些費用后,可以根據(jù)協(xié)議向公司B收取相應(yīng)的分?jǐn)傎M用。這樣處理既合理又符合財務(wù)規(guī)范。
A公司轉(zhuǎn)租部分辦公場地給 B公司,收B租金,物業(yè)費,水電費,租金和物業(yè)費按面積收A可以開發(fā)票,水電費是按實結(jié)算,開水電發(fā)票需要到稅務(wù)局核定稅種么?
老師:A公司分租一般辦公室租給B公司,B公司每個月把物業(yè)管理費和電費支付給A公司,但是A公司與房東簽的合同開票全部開給A,這個怎么入賬?代收代付的話,其他應(yīng)付款- B公司這個科目怎么平賬呢
兩家公司在一起辦公,跟物業(yè)租房那邊簽訂合同的是A公司,B公司要付房租水電費等給A公司,這個怎么做賬呢,怎么開票呢?
兩家公司在一起辦公,跟物業(yè)租房那邊簽訂合同的是A公司,B公司要付房租水電費等給A公司,如果營業(yè)執(zhí)照沒有這塊的范圍,然后開票給B公司,A這塊要做收入嗎
A公司與甲公司簽訂購貨合同,貨物是粽子,A公司和B公司是同一個法定代表人的公司,采購的粽子發(fā)給A公司和B公司員工,A公司將開費用票給到B公司,請問這樣操作合理么
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
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這種分?jǐn)傊gA分給B,然后A開票給B,B公司對公付給A,B公司取得A公司的發(fā)票也可以稅前 扣除對吧
是的,只要費用分?jǐn)偤侠砬曳蠘I(yè)務(wù)實際,公司B支付給公司A的分?jǐn)傎M用并取得相應(yīng)的發(fā)票后,這部分費用是可以在公司B的財務(wù)賬務(wù)中作為成本或費用進(jìn)行稅前扣除的。確保所有交易都有合法有效的發(fā)票和相關(guān)合同支持,以滿足稅務(wù)合規(guī)要求。