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老師,請問下公司業(yè)務(wù)人員出差住宿的專票,可以先抵扣,又做成本票嗎?這個分錄怎么做?

2024-10-29 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-29 15:21

你好,這個你打算怎么做憑證? 你要么就做費用,借,管理費用,差旅費,住宿費,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸現(xiàn)金。

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快賬用戶1637 追問 2024-10-29 15:22

好的,謝謝老師,這樣的分錄就是既做了成本票又做了抵扣是吧

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齊紅老師 解答 2024-10-29 15:23

你好,是的,就是這樣子。

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你好,這個你打算怎么做憑證? 你要么就做費用,借,管理費用,差旅費,住宿費,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸現(xiàn)金。
2024-10-29
你好,以上這些都是可以抵扣的。
2021-09-29
那你計入管理費用或者銷售費用 進(jìn)項可以抵扣
2023-11-14
同學(xué),您好: 2個問題都可抵扣,因為都開的專票,謝謝!
2021-11-18
你好,這個住宿費確實是單位據(jù)實負(fù)擔(dān)了??
2022-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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