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問下,個(gè)體工商戶查賬征收增值稅和經(jīng)營所得怎么計(jì)算。本季度計(jì)劃開票30w,麻煩老師詳細(xì)說一下

2024-10-29 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-29 09:16

個(gè)體工商戶查賬征收增值稅時(shí),首先要看你是否超過了小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn),即年銷售額。如果超過,就按一般納稅人計(jì)算。假設(shè)你是小規(guī)模納稅人,增值稅率一般是3%。所以,30萬元的收入,增值稅應(yīng)繳納的稅額是30萬乘以3%,即9000元。 關(guān)于經(jīng)營所得稅,如果你是按查賬征收,需要根據(jù)你的收入扣除成本和費(fèi)用后的凈利潤來計(jì)算應(yīng)納稅所得額,然后按照相應(yīng)的稅率(一般為5%至35%的階梯稅率)計(jì)算所得稅。具體的成本和費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方式可能因地區(qū)不同而有所差異,建議詳細(xì)核對(duì)當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅務(wù)規(guī)定。

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快賬用戶3149 追問 2024-10-29 09:27

問題1.增值稅沒超過一般納稅人的話,是不是不一定必須是3%,要看開出去的票的票面稅率是多少就交多少是嗎?如果票面開出去的是1%就按照1%繳納增值稅是吧。問題2.經(jīng)營所得的成本都有哪些?費(fèi)用都有哪些?給法人投保的金額要放在哪個(gè)項(xiàng)目上

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齊紅老師 解答 2024-10-29 09:31

問題1:對(duì),如果你是小規(guī)模納稅人且開出的發(fā)票稅率是1%,那么就按照1%來計(jì)算繳納增值稅。稅率取決于開票時(shí)的票面稅率。 問題2:經(jīng)營所得的成本包括直接成本如原材料費(fèi)、直接勞務(wù)費(fèi)等,還可以包括一些間接成本如折舊、租金等。費(fèi)用則包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。給法人投保的費(fèi)用,如為商業(yè)保險(xiǎn),通常歸類為管理費(fèi)用。

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快賬用戶3149 追問 2024-10-29 09:33

給法人投保是五險(xiǎn)一金。惡意扣在哪個(gè)項(xiàng)目?是不是公司部分可以歸類為管理費(fèi)用呢?問題2:給法人發(fā)的工資是不是也可以作為費(fèi)用呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-29 09:37

對(duì)于五險(xiǎn)一金,公司為法人繳納的部分確實(shí)可以歸類為管理費(fèi)用,這部分是減少應(yīng)納稅所得額的有效方式。 關(guān)于問題2,給法人發(fā)的工資完全可以作為費(fèi)用處理,這也是減少應(yīng)納稅所得額的一種方法。工資費(fèi)用在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以作為扣除項(xiàng)目。

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快賬用戶3149 追問 2024-10-29 10:44

個(gè)體沒有企業(yè)所得稅吧

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齊紅老師 解答 2024-10-29 10:46

是的,個(gè)體工商戶不需要繳納企業(yè)所得稅,而是需要繳納個(gè)人所得稅。給法人或者個(gè)體戶負(fù)責(zé)人發(fā)的工資,如果作為工資發(fā)放,同樣需要按照個(gè)人所得稅的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和繳納。

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快賬用戶3149 追問 2024-10-29 10:56

如果給法人發(fā)工資還需要申報(bào)除了經(jīng)營所得之外的工資薪金所得嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-29 10:58

對(duì)于個(gè)體工商戶來說,如果給法人(即個(gè)體工商戶的經(jīng)營者)發(fā)放工資,這通常被視為經(jīng)營所得的一部分,而不是另外的工資薪金所得。因此,不需要單獨(dú)作為工資薪金所得申報(bào)。在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí),應(yīng)將所有經(jīng)營所得合并計(jì)算稅額。

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快賬用戶3149 追問 2024-10-29 11:17

老師,也就是說,我個(gè)體查賬的情況下,并且只給法人本人發(fā)工資的情況下,只需要申報(bào)增值稅,和個(gè)稅經(jīng)營所得。只給法人本人發(fā)工資交社保的情況下,在經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅額時(shí)候,公司承擔(dān)的社保部分可以作為費(fèi)用填列,法人工資可以作為費(fèi)用填列是這個(gè)意思嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-29 11:21

是的,你理解得很正確。在個(gè)體工商戶查賬征收的情況下,只需要申報(bào)增值稅和個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)。給法人本人發(fā)的工資以及公司承擔(dān)的社保部分都可以作為費(fèi)用列支,從而減少應(yīng)納稅的經(jīng)營所得額。這樣處理后,你只需根據(jù)凈經(jīng)營所得計(jì)算個(gè)人所得稅。

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2024-10-29
本季度應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅=((利潤總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-速算扣除數(shù))*50%-本年預(yù)交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅
2025-03-11
你好 你是查賬征收嗎
2021-01-14
您好,查賬征收的要看您的成本費(fèi)用具體是多少的,是按您的收入-成本費(fèi)用以后的應(yīng)納稅所得額和對(duì)應(yīng)的稅率和速算扣除數(shù)來算的
2019-12-25
同學(xué)你好,846095.02元-減去成本費(fèi)用數(shù)據(jù)=應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅所得額(要看是否大于3萬或是6萬,)稅率不同的,同學(xué)你先把開發(fā)票相對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)數(shù)確定下來
2021-02-03
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